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老師,進口貨物再出口取得海關(guān)增值稅專用繳款書,申報出口退稅的時候進貨憑證編號填什么

2023-09-14 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-14 16:58

同學你好 進口貨物再出口取得海關(guān)增值稅專用繳款書,申報出口退稅時進貨憑證編號應填寫增值稅專用發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼,共計18位數(shù)字。 根據(jù)國家稅務(wù)部門的規(guī)定,我國從事出口貿(mào)易活動的企業(yè),必須先向縣級公司地方稅務(wù)機關(guān)或口岸稅務(wù)機關(guān)申請辦理交易證書,按要求填寫《出口退稅申報表》并附上報關(guān)單和出口合同,不滿足申請條件的不予辦理交易證書,完成這些手續(xù)后,企業(yè)就可領(lǐng)取稅務(wù)機關(guān)發(fā)放的出口退稅編號,也就是海關(guān)發(fā)放的退稅編號,也稱為海關(guān)注冊編號,通常由13位數(shù)字組成,這就是出口退稅的進貨憑證號

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快賬用戶2722 追問 2023-09-14 17:18

沒有專用發(fā)票,只有進口增值稅專用繳款書,進貨憑證號填什么呢

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齊紅老師 解答 2023-09-14 17:27

如果只有進口增值稅專用繳款書,那么進貨憑證號應該填寫該繳款書的號碼。通常情況下,進口增值稅專用繳款書的號碼為18位數(shù)字,可以在繳款書的右上角找到該號碼。在填寫進貨憑證號時,應該將該號碼完整地填寫在相應的位置上。

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快賬用戶2722 追問 2023-09-14 17:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-14 17:55

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 進口貨物再出口取得海關(guān)增值稅專用繳款書,申報出口退稅時進貨憑證編號應填寫增值稅專用發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼,共計18位數(shù)字。 根據(jù)國家稅務(wù)部門的規(guī)定,我國從事出口貿(mào)易活動的企業(yè),必須先向縣級公司地方稅務(wù)機關(guān)或口岸稅務(wù)機關(guān)申請辦理交易證書,按要求填寫《出口退稅申報表》并附上報關(guān)單和出口合同,不滿足申請條件的不予辦理交易證書,完成這些手續(xù)后,企業(yè)就可領(lǐng)取稅務(wù)機關(guān)發(fā)放的出口退稅編號,也就是海關(guān)發(fā)放的退稅編號,也稱為海關(guān)注冊編號,通常由13位數(shù)字組成,這就是出口退稅的進貨憑證號
2023-09-14
同學你好,出口退稅進貨明細申報表里的進貨憑證號是增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼的組合
2023-04-12
你好同學這些都是業(yè)務(wù)部門在做,問公司的業(yè)務(wù)部門。
2023-11-04
1.沖減原銷售收入和成本:借:主營業(yè)務(wù)收入貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金借:庫存商品貸:主營業(yè)務(wù)成本 2.收到海關(guān)進口增值稅專用繳款書時,根據(jù)繳款書的金額:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 3.如果退運的貨物屬于出口退貨,則需要進行如下處理:借:主營業(yè)務(wù)收入貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金借:庫存商品貸:主營業(yè)務(wù)成本同時,沖減已經(jīng)確認的應收賬款等負債
2024-01-02
同學你好 借,固定資產(chǎn)(2000000加上20000加上4000) 借,應交稅費一應增一進項(200000加上20000)*13%加上4000*9% 貸,銀行存款(2000000加上20000加上4000)加上(200000加上20000)*13%加上4000*9%
2021-01-05
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