在具體的什么問題。
@郭老師回答,謝謝啦!@郭老師回答
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這個招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財務軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權,也要交契稅嗎
稅務系統(tǒng)上的23年二季度的財務報表主營業(yè)務收入少報了99元,稅務局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務報表利潤表主營業(yè)務收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應該改哪里
財務bp需要涉及稅務風險預測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)
異市調(diào)撥視同銷售的會計分錄怎么寫,可以舉例說明嗎?不知道增值稅該怎么登。
2.銷售退回的貨,報廢了,如何做賬,沒開銷售紅沖的發(fā)票
這是調(diào)撥給分公司嗎? 收費嗎
借銀行存款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù), 借庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù), 借營業(yè)外支出,貸庫存商品。
3.以前年度誰知道啥原因,也沒發(fā)對,直接調(diào)營業(yè)外收入可以是嗎 可以的,可以這么做的。 以前年度的23年入營業(yè)外收入,還是以前年度損益 轉到未分配利潤 營業(yè)外收入結轉到本年利潤。 他這屬于以前年度的增值稅不知道為啥多了,了嗎沒結轉免稅的營業(yè)外收入,不應該入以前年度損益嗎,不是今年發(fā)生的啊
你好,你是企業(yè)會計準則做賬的嗎?
對是是的
借應交稅費、應交增值稅,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增,有利潤別忘了交所得稅。
你看一下你上一個月是正常的嗎?你們申報的時候都是在一個里面申報吧。 對,在同一個界面,這次是第一次申報
之前交的月份也是正常的嘛,那你問一下你社保局那邊吧
直接人工你自己去統(tǒng)計 這個有什么方法,就是你生產(chǎn)一個產(chǎn)品用多少工資,你支付給職工多少工資,這個去計算 生產(chǎn)a產(chǎn)品用多少材料,這個知道吧,領料單上面都有。 就是直接人工和直接材料,剩下的就是制造費用,這個制造費用包含了很多。車間、辦公室所有的支出,二線職工的工資、房屋租金、水電費、設備的折舊等 老師我是想弄明白人工單價的產(chǎn)生,不是直接人工,人工單價是怎樣取數(shù)算出來的,我知道的是涉及到產(chǎn)品工藝,但具體就沒弄明白了
那生產(chǎn)一個產(chǎn)品,你給工人多少錢?你算不出一個產(chǎn)品的來,你算生產(chǎn)這一批產(chǎn)品工人的工資是多少,這個知道嗎?你這個我們沒法給你算。
又不是發(fā)到我們手里的,怎么給你算。
為什么電子稅務局單位參保信息有失業(yè)險,員工保保信息沒有,申報的時候也只有養(yǎng)老和工傷沒有失業(yè)險 你看一下你上一個月是正常的嗎?你們申報的時候都是在一個里面申報吧。 對,在同一個界面,這次是第一次申報 之前交的月份也是正常的嘛,那你問一下你社保局那邊吧 就是有補交8月的,養(yǎng)老和工傷都有
補交八月份的,那你八月份沒有正常交還是補交的社保年報里面的。
收到順豐發(fā)票怎么做會計分錄,是借銷售費用,貸預付嗎(前面銀行端有一筆錢是預付給順豐的)
可以的,可以這么做的。
房地產(chǎn)公司,我司上月銷項稅100萬,抵扣進項20萬,抵扣預交增值稅60萬,土地款抵扣20萬,請問我如何做分錄?
2.房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品借方余額是負數(shù),項目所有預收款成本在21年稅務確認過了,結轉時分錄借營業(yè)成本,貸開發(fā)產(chǎn)品,如果調(diào)整的話可以這樣做暫估分錄嗎,借開發(fā)產(chǎn)品貸營業(yè)成本,等匯算清繳時在調(diào)回來?
房地產(chǎn)公司,我司上月銷項稅100萬,抵扣進項20萬,抵扣預交增值稅60萬,土地款抵扣20萬,請問我如何做分錄? 2.房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品借方余額是負數(shù),項目所有預收款成本在21年稅務確認過了,結轉時分錄借營業(yè)成本,貸開發(fā)產(chǎn)品,如果調(diào)整的話可以這樣做暫估分錄嗎,借開發(fā)產(chǎn)品貸營業(yè)成本,等匯算清繳時在調(diào)回來? 這兩個不會
年初應付職工薪酬做了一筆減少的調(diào)整分錄,那期末怎么調(diào)呢。事務所老師告訴我不用管過程,這是個時點數(shù),讓我直接知道結果就行了,那就是不需要分錄嗎,但是起初,發(fā)生額都不變的情況下,我怎么讓期末數(shù)減少呀
你好,軟件做賬它不動自動不就減少了,你不管過程,你得知道怎么計算出來的吧,年初數(shù)據(jù)加上本年貸方發(fā)生額和借減去本年借方發(fā)生額合計。