這個(gè)分錄不對(duì),沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)。
欠的款項(xiàng)計(jì)提借在建工程項(xiàng)目貸應(yīng)付賬款 支付了借應(yīng)付賬款貸銀行,這樣對(duì)嗎
老師,麻煩問(wèn)下,支付在建工程款,是借在建工程,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,還是借在建工程,貸銀存這樣做呀?
收到什么費(fèi)用發(fā)票是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款?銀行付款后借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒(méi)有收到票據(jù),是不是借:-應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?(這個(gè)借方-應(yīng)付賬款就代表預(yù)付賬款吧)
款已付,票未收是這樣做嗎? 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
應(yīng)付月結(jié)60天(從收到發(fā)票時(shí)算),購(gòu)買固定資產(chǎn),收到發(fā)票時(shí)賬務(wù)處理: 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 到支付月結(jié)款時(shí)賬務(wù)處理: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長(zhǎng)投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤(rùn)分配等,那賬上是不能確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資?比如,借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個(gè)是按那個(gè)數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號(hào)辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號(hào)到2月22號(hào)的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個(gè)軟件里面。如果要登錄一個(gè)以前從來(lái)沒(méi)有登錄過(guò)的,新的賬號(hào),我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個(gè)以前已有的賬號(hào),進(jìn)去以后再添加新賬號(hào)?
想咨詢一個(gè)問(wèn)題,當(dāng)年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開(kāi)具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時(shí)候有利潤(rùn),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬(wàn)、但是賬面實(shí)收資本190萬(wàn)可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬(wàn)元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目用什么比較好
按照不含稅的暫估付款的時(shí)候借預(yù)付賬款,貸銀行放款。
我沒(méi)有設(shè)置預(yù)付款科目
借在建工程,貸應(yīng)付賬款,暫估 借應(yīng)付賬款a公司,貸銀行存款。
借:在建工程30萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款A(yù)公司30萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款A(yù)公司30萬(wàn) 貸:銀行存款30萬(wàn)(老師,這樣嗎)
不是的,你不是對(duì)方給你開(kāi)專票,你這個(gè)是按照不含稅的暫估,第一個(gè)比第二個(gè)少。
且應(yīng)付賬款第一個(gè)是暫估,第二個(gè)是a公司。