你好是的,是這么做的。
老師課上講的融資性固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理沒有聽明白。下面的分錄是這樣嗎? 借:固定資產(chǎn) 100w 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 100w 收到發(fā)票付款時(shí) 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 11.7w 貸:銀行存款 11.7w ??? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ?? 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 ?? 問號(hào)出填什么呢?17w嗎?還是增值稅也分10期?
老師,購(gòu)買電腦款已付電腦收到,發(fā)票沒收到這樣處理對(duì)嗎? 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款—暫估價(jià) 收到發(fā)票 借固定資產(chǎn)(紅字) 貸應(yīng)付賬款(紅字) 借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款
老師,我想問一下,購(gòu)買需要安裝的固定資產(chǎn),購(gòu)買時(shí)支付了部分款項(xiàng)。借:在建工程,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價(jià))尾款未支付,分錄借:固定資產(chǎn)(部分不含稅)貸:在建工程。預(yù)估部分,借:固定資產(chǎn)(含稅部分)貸:應(yīng)付賬款可以嗎
借:預(yù)付賬款 1200‘ ?貸:銀行存款 1200 借:在建工程 1600 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 208 ? 貸:預(yù)付賬款 1200 ? ?應(yīng)付賬款608 借:應(yīng)付賬款 608 ? 貸:銀行存款 608 借:在建工程? 805 ? 貸:工程物資500 ? ?應(yīng)付職工薪酬305 借:固定資產(chǎn) 2405 ? 貸:在建工程 2405 借:制造費(fèi)用20 ? 貸:累計(jì)折舊 20 賬面余額=2405-20=2385? 發(fā)生減值2385-2300=85 借:資產(chǎn)減值損失85 ? 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 85這個(gè)累計(jì)折舊為啥是20老師累計(jì)折舊怎么算
老師 借:預(yù)付賬款 1200‘ 貸:銀行存款 1200 借:在建工程 1600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 208 貸:預(yù)付賬款 1200 應(yīng)付賬款608 借:應(yīng)付賬款 608 貸:銀行存款 608 借:在建工程 805 貸:工程物資500 應(yīng)付職工薪酬305 借:固定資產(chǎn) 2405 貸:在建工程 2405 借:制造費(fèi)用20 貸:累計(jì)折舊 20 賬面余額=2405-20=2385 發(fā)生減值2385-2300=85 借:資產(chǎn)減值損失85 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 85這個(gè)累計(jì)折舊為啥是20老師累計(jì)折舊怎么算
老師,我想問下,我們公司賣了二手車,二手車開了發(fā)票,這筆怎么做分錄呢
老師心理培訓(xùn)費(fèi)能開非學(xué)歷教育服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)嗎
你好,老師我想咨詢一下我的客戶搞出口退稅,然后查到我公司要提供往來證明,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供工資社保證明,租金等資料,現(xiàn)在是工資表我做的是與社保人員相同的是13人是一致的,申報(bào)個(gè)稅人員不一樣有20個(gè),要我提供社保明細(xì),租金要我提供發(fā)票,我沒有發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么和稅務(wù)局人員解釋呢
買原材料具體怎么做賬
老師你好,我們公司有低值易耗品,購(gòu)入時(shí)做了五五攤銷,現(xiàn)在查到好多已經(jīng)沒有了,那現(xiàn)在我們需要怎么處理?管理費(fèi)用里面只有一個(gè)低值易耗品攤銷科目,還需要另外增加一個(gè)低值易耗品嗎?還是可以用低值易耗品攤銷這個(gè)科目?
我們收到一個(gè)自然人開來的發(fā)票 57100 是租賃機(jī)械費(fèi) 其中個(gè)稅 是經(jīng)營(yíng)所得 799.4 這個(gè)799.4 怎么來的
居民企業(yè)向境外非居民企業(yè)支付的編曲服務(wù)費(fèi)用,取得的形式發(fā)票INVOICE,能否直接所得稅前列支?作為付款方,是否有義務(wù)做代扣代繳增值稅以及企業(yè)所得稅?相關(guān)稅法規(guī)定是?
老師我公司與律所合作,幫律所市場(chǎng)調(diào)研,市場(chǎng)開發(fā),我公司給對(duì)方開票,需要開什么票項(xiàng)目,營(yíng)業(yè)執(zhí)照增什么項(xiàng)目
老師匯算清繳出現(xiàn)退稅怎么調(diào)整
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬?
那如果是這么做 收到發(fā)票時(shí)賬務(wù)處理: 借:應(yīng)付暫估款(放這個(gè)科目是不是就有問題了) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
可以的,可以這么做的。