再點(diǎn)具體的什么問題。
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝合作啦
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦,@郭老師
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稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
在具體的什么問題
1.補(bǔ)確認(rèn)應(yīng)退未退材料款,調(diào)整增加預(yù)計(jì)負(fù)債,怎么進(jìn)行納稅調(diào)整?
2.請(qǐng)問百望開票客戶端的同步按鈕,具體在哪塊?首頁(yè)就有嗎?
3.期末進(jìn)項(xiàng)稅38,銷項(xiàng)稅1420,麻煩老師可以幫我寫一下期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎
補(bǔ)確認(rèn)應(yīng)退未退材料款,調(diào)整增加預(yù)計(jì)負(fù)債,怎么進(jìn)行納稅調(diào)整? 2.請(qǐng)問百望開票客戶端的同步按鈕,具體在哪塊?首頁(yè)就有嗎? 這兩個(gè)不會(huì)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1420, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1420-38 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)38 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
我們公司街道中華慈善基金會(huì)的項(xiàng)目,有30萬,請(qǐng)問這個(gè)收入和支出要怎么做賬了,要??顚S?
這個(gè)是別人捐贈(zèng)進(jìn)來的,然后你們?cè)倬栀?zèng)出去嗎?
2.我想問一下,有沒有出納的賬務(wù)模板,我不知道出納的賬要怎么記 每天的流水該怎么建立賬簿,有什么流程,電子版的賬簿參考也行
好出納,他不需要做賬務(wù)處理的,他記一個(gè)流水就可以啊。
比如,今天支付了一筆貨款,支付給某某企業(yè),貨款某某金額。
公司同事由于年齡問題,選擇自己在老家自己上社保,這部分費(fèi)用在個(gè)人匯算清繳時(shí),是否可以扣除?如果可以扣除,是部分扣除還是全部? 可以 個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分 這部分就是自己負(fù)擔(dān)的,匯算清繳時(shí),可以扣除嗎 他自己給自己上的社保 應(yīng)該是全部吧
你好,具體的問一下稅務(wù)局,我們之前問的時(shí)候,他說的是個(gè)人的那一部分。所以他交靈活就業(yè)的時(shí)候,他要有一個(gè)比例。
對(duì)的 目前只有這樣的報(bào)表 期初怎么錄?只有電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào) 這個(gè)怎么做期初 只有兩個(gè)數(shù)據(jù) 在應(yīng)付職工薪酬工資里面填寫貸方,金額是你報(bào)表里面的,然后本年利潤(rùn)填寫管理費(fèi)用的那個(gè)金額,金額是在借方。 然后管理費(fèi)用本月借貸方累計(jì)在工資里面填寫。這個(gè)這么填資產(chǎn)損益一直不平
你好,截圖看一下你錄入的。
廠房水電費(fèi)各部門如何均攤 怎么去分配比率 你好,平時(shí)你的制造費(fèi)用是怎么分的? 可以根據(jù)材料耗用量 機(jī)器工時(shí)或者是人工工時(shí) 我們單純是按照部門占比去分的 按照水電表的功率去分 請(qǐng)問一下正常是按照什么區(qū)分呢 不按照車間管理員那些去分的 按照水電表功率那些
不得分?jǐn)偟疆a(chǎn)品里面。
你分?jǐn)偟疆a(chǎn)品里面,這個(gè)產(chǎn)品用了多少,怎么和功率有關(guān)系?
這樣可以嗎
本年利潤(rùn)錄入的是借方,不要貸方。
重新改了 就是這樣的
怎么一個(gè)在期初,一個(gè)是本年累計(jì) 本年利潤(rùn)那里期初借方余額 然后管理費(fèi)用是本年累計(jì)。借方貸方。
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)問題
你好,截圖看下什么問題的。