在的具體的什么問題。
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦,@郭老師
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老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)啊?
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務,但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應收賬款,貸方如果目前不確認收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
老師,軟件產(chǎn)品即征即退申報必須得是制造業(yè)嗎?“退抵稅(費)依據(jù)文書字號”選擇對應備案文書號是什么?
2.老板給客戶的回扣,如何入賬? 無票支出報銷,匯算清繳納稅調(diào)增
自行開發(fā)生產(chǎn)銷售軟件產(chǎn)品(包括將進口軟件產(chǎn)品進行本地化改造后對外銷售)的增值稅一般納稅人 注:委托開發(fā)、第三方轉(zhuǎn)讓軟件產(chǎn)品、直接購買國外軟件,只是漢字化處理等不滿足退稅條件。
退抵稅(費)依據(jù)文書字號,這里選擇備案完成后的字號。退抵稅(費)原因類型:例如“軟件集成電路即征即退”
2.老板給客戶的回扣,如何入賬? 無票支出報銷,匯算清繳納稅調(diào)增
借銷售費用傭金,貸銀行 可以。
農(nóng)村合作社,社員,受托代銷商品成本的計算,是和社員簽個合同,按按合同價格,記賬,賣出去后的差額,記收入,收入用免稅嗎? 需要他自己有種植的證明 怎么能證明是自產(chǎn)自銷 如果有種植的樹苗發(fā)票等,但是,跟簽的受托代銷商品合同金額不一致,有什么風險嗎?
種植的成本,樹苗、化肥、農(nóng)藥、土地,這些有證明嗎?
自行開發(fā)生產(chǎn)銷售軟件產(chǎn)品(包括將進口軟件產(chǎn)品進行本地化改造后對外銷售)的增值稅一般納稅人 注:委托開發(fā)、第三方轉(zhuǎn)讓軟件產(chǎn)品、直接購買國外軟件,只是漢字化處理等不滿足退稅條件。 退抵稅(費)依據(jù)文書字號,這里選擇備案完成后的字號。退抵稅(費)原因類型:例如“軟件集成電路即征即退” 備案完成后的字號?
字號不用寫的,你只寫備案的名字就行。
就是按月做的意思。根據(jù)權(quán)責發(fā)生之。 押金做一次就好了吧,租金按月做 老師,我們公賬上沒錢,前幾個月,已經(jīng)付了押金,租金這個月法人付幾個月的這樣可以嗎
借其他應收款、 貸其他應付款 押金的不分攤。
我收到預付款加油票2000元 后期如果又送來了500的實際用油發(fā)票 他的稅率是多少
企業(yè)管理費用等待預付賬款。
借管理費用等 貸預付賬款
現(xiàn)在數(shù)電票上只有我一個人的名字,我也是之前沒開過票,有點害怕,所以發(fā)票票目根據(jù)您的經(jīng)驗怎么選擇呢,是找業(yè)務部門溝通選一個最掛鉤的項目嗎?我們會計需要把控什么呢?
他有不正規(guī)的業(yè)務嗎?你是財務負責人或者是辦稅人嗎?
種植的成本,樹苗、化肥、農(nóng)藥、土地,這些有證明嗎? 有買樹苗的發(fā)票,能讓別人多開點,都包含了行嗎?
可以的,可以這么做的。
有沒有經(jīng)濟適用房的所有稅收優(yōu)惠政策嗎?
不好意思,沒有這個