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老師拉車間生產材料產生的運費,分錄 借:原材料運費 貸:其他應收款 那這個其他應收款平賬了,這個原材料運費咋平賬呀

2023-09-13 21:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-13 21:18

你好 這個是 借:原材料 帶:原材料---運費

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你好 這個是 借:原材料 帶:原材料---運費
2023-09-13
也是計入到材料里面,借:原材料 貸:暫估應付款
2020-09-17
你好,領用的時候借生產成本貸原材料。
2021-11-17
學員您好: 這里計入應付賬款更為合適,價費是計入采購成本的,那么對應科目直接貸應付賬款。因為均是為采購業(yè)務發(fā)生的。不過計入其他應付款并不能說是錯誤的處理。
2021-01-11
那你第一個分錄寫錯了是吧?借其他應收款貸銀行存款才對。 你實際有業(yè)務的嗎?實際有業(yè)務的,上面的不變。問對方重新要求開發(fā)票。
2024-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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