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老師,年初有一個(gè)員工借款購買材料 借其他應(yīng)收款 貸原材料 ,之后拿發(fā)票來沖賬,借原材料 貸其他應(yīng)收款 這個(gè)材料用在項(xiàng)目上 借生產(chǎn)成本-某某項(xiàng)目-原材料 貸原材料 之后產(chǎn)成品 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 出售 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣的過程,但是現(xiàn)在需要抵扣的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這種發(fā)票對(duì)方已經(jīng)紅沖了,那我的賬該怎么做了,老師

2024-12-06 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-06 14:32

那你第一個(gè)分錄寫錯(cuò)了是吧?借其他應(yīng)收款貸銀行存款才對(duì)。 你實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎?實(shí)際有業(yè)務(wù)的,上面的不變。問對(duì)方重新要求開發(fā)票。

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快賬用戶6641 追問 2024-12-06 15:07

是的 老師,第一個(gè)分錄編輯錯(cuò)了,有實(shí)際業(yè)務(wù),只不過款沒付完,對(duì)方把之前開的發(fā)票作廢了

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齊紅老師 解答 2024-12-06 15:08

沒有關(guān)系,按照實(shí)際來做就行。但是匯算清繳之前必須得有發(fā)票,沒有發(fā)票需要納稅調(diào)增的。 你這個(gè)不能紅沖有實(shí)際業(yè)務(wù)

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快賬用戶6641 追問 2024-12-06 16:31

好的,感謝老師,我原本想要全部紅沖的

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齊紅老師 解答 2024-12-06 16:33

不需要的,因?yàn)槟銓?shí)際有業(yè)務(wù),并不是虛增。

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快賬用戶6641 追問 2024-12-06 16:49

老師,還有一個(gè)問題是這張票是專票之前購進(jìn)材料是 借原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額 貸其他應(yīng)收款這個(gè)得改吧怎么改

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齊紅老師 解答 2024-12-06 17:54

是的,是的,需要修改。你當(dāng)時(shí)認(rèn)證了嗎?認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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