意思是在10月15日前申報(bào)
備注欄內(nèi)容自動(dòng)填寫“購買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證是什么意思 我是7月20開的發(fā)票,沒有在8月15日之前入賬,9月可以入賬嗎?是否過期了,還需要再重新讓開發(fā)票嗎
我公司取得一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票日期是9月8日,應(yīng)該什么時(shí)候代扣代繳這張票的個(gè)稅?備注寫的是次月15日前,我能不能9月申報(bào)8月個(gè)稅的時(shí)候直接申報(bào)了
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
公司12月20日收受 個(gè)人12月19日開的 勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票7萬元,公司需要給個(gè)人代扣代繳 個(gè)稅, 請(qǐng)問 我司該在什么時(shí)候給這個(gè)人 申報(bào)個(gè)稅 ? 是與我司的員工報(bào)個(gè)稅時(shí) 一起申報(bào)嗎 ? 能否現(xiàn)在先行 單獨(dú)給這筆 勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅 ?
老師,請(qǐng)問一下,我們收到一張勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,發(fā)票備注了次月15前代扣代繳個(gè)人所得稅,但是我們發(fā)票是12月開的,款我們是1月付的,請(qǐng)問個(gè)稅什么時(shí)候交個(gè)稅
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
9月申報(bào)有沒有影響
可以的,申報(bào)了就可以了
取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票和支付勞務(wù)費(fèi)不是一個(gè)月份,以哪個(gè)月份為準(zhǔn)申報(bào)
以勞務(wù)發(fā)票的時(shí)間為準(zhǔn)