借營業(yè)外支出 貸庫存商品1萬, 應(yīng)交交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。
我們是一般納稅人,做城市配送服務(wù)的公司,在平臺上派單,司機在平臺上接單配送貨物。我們產(chǎn)生費用1萬元充值在平臺上1萬元,9千元是司機的費用通過平臺支付給司機,1千元是平臺收取的服務(wù)費平臺公司直接收取了,提供平臺的公司給我們開來專用發(fā)票含稅1萬元,我該怎么做賬?這1萬,9千,1千該怎么做分錄?還有增值稅
某洗衣機廠2022年2月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)批發(fā)銷售洗衣機一批,取得不含稅銷售額400萬元; (2)向個體戶銷售洗衣機一批,價稅合并收取銷售額67.8萬元; (3)將零售價2.26萬元的洗衣機作為禮品贈送給客戶。 該廠當(dāng)月的銷項稅額為 [ ] 萬元。
某企業(yè)年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目所得稅稅率20%521年12月末結(jié)轉(zhuǎn)錢有關(guān)水一類賬戶資某企業(yè)年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目所得稅稅率20%521年12月末結(jié)轉(zhuǎn)前有關(guān)損益類賬戶資料如下主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借房其主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借房營業(yè)外支出500主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借方營業(yè)外支出500元借方管理費用1萬元主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借方營業(yè)外支出500元借方管理費用1萬元街坊財務(wù)費500元主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借方營業(yè)外支出500元借方管理費用1萬元街坊財務(wù)費500元街坊銷售費用2千元主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借方營業(yè)外支出500元借方管理費用1萬元借房財務(wù)費500元借方銷售費用2千元借方以下關(guān)于損益類賬戶說法主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借方營業(yè)外支出500元借方管理費用1萬元借房財務(wù)費500元借方銷售費用2千元借方以下關(guān)于損益類賬戶說法正確的有以下關(guān)于該企業(yè)二一年12月沒有關(guān)利潤書記正確的有該721年所得稅費用為主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借方營業(yè)外支出500元借方管理費用1萬元借房財務(wù)費500元借方銷售費用2千元借方以下關(guān)于損益類賬戶說法正確的有以下關(guān)于該企業(yè)二一年12月沒有關(guān)利潤書記正確的有該企業(yè)二一年所得稅費用為多少元該企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入9萬元貸方其他業(yè)務(wù)收入3千元貸方營業(yè)外收入1千元貸方主營業(yè)務(wù)成本5萬元借方其他業(yè)務(wù)成本1萬元借房稅金及附加520元借方營業(yè)外支出500元借方管理費用1萬元借房財務(wù)費500元借方銷售費用2千元借方以下關(guān)于損益類賬戶說法正確的有以下關(guān)于該企業(yè)二一年12月沒有關(guān)利潤書記正確的有該企業(yè)二一年所得稅費用為多少元該企業(yè)計算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用設(shè)計你的賬戶
小規(guī)模納稅人和一般納稅人的區(qū)別是500萬營業(yè)收入,這500萬是1-12月收入累計嗎?
老師,一般納稅人買酒1萬元送客戶,收到酒水普票,如何入賬
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
增值稅是市場價格乘以稅率。
個稅怎么處理
用代扣代繳嗎?
企業(yè)所得稅用調(diào)增嗎?
能入招待費嗎?
這是送客服的招待費
送給個人的嗎?如果是的話,需要偶然所得20%。
匯算清繳,按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來。
送的衣服不是我們公司生產(chǎn)的是在商場買的
商場給我們公司開發(fā)票了,這個發(fā)票怎么入賬
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸銀行
老師你的意思是,送客戶的1萬的衣服,不按招待費入賬,就當(dāng)庫存商品掛著的意思嗎?
購入的時候是這么做的,是做庫存商品。
整個過程的分錄能寫一下嗎?稅務(wù)處理要哈
借庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項, 貸銀行 借營業(yè)外支出 貸庫存商品1萬, 應(yīng)交交稅費,應(yīng)交增值稅銷項
為啥一萬都走營業(yè)外支出,也就是,都不走招待費不如費用嗎
你也可以做銷售費用里面的,銷售費用里面你就不要做招待費。