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Q

這個(gè)賬務(wù)我還是沒(méi)有想明白: 酒類經(jīng)銷商賬務(wù)。1.比如應(yīng)收賬款60000,實(shí)際到賬56400元,(使用前期訂單掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)抵扣客戶貨款3600這筆費(fèi)用廠家后期用貨物報(bào)回)。 2.本訂單有滾動(dòng)保證金840元應(yīng)收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動(dòng)使用,3.(本單有掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元,這筆費(fèi)用后期廠家用貨物報(bào)回)。 4.本單有經(jīng)營(yíng)費(fèi)用1200下次訂單可以用來(lái)抵扣貨款這筆費(fèi)用公司自己承擔(dān)。 問(wèn)題1.應(yīng)收賬款客戶抵扣貨款部分本應(yīng)該收到貨款實(shí)質(zhì)上沒(méi)有收到,(這部分由供應(yīng)商后期用貨物報(bào)回)這部分需要做成本扣除,減少收入嗎?分錄又該怎么寫? 2.后期廠家報(bào)回的掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)用貨物報(bào)回又該怎么做呢? 好暈。

2023-05-03 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-03 13:13

你好!麻煩你稍等一下,我看下

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 13:16

這筆業(yè)務(wù)不考慮稅。我想老師做完整個(gè)賬務(wù)流程謝謝。

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齊紅老師 解答 2023-05-03 13:26

問(wèn)題1:可以做銷售費(fèi)用,售后再做其他業(yè)務(wù)收入,如果是報(bào)回的金額是一樣的也可以做其他應(yīng)收、其他應(yīng)付科目 1、支付銷售返利方借:銷售費(fèi)用貸:庫(kù)存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)期末的時(shí)候?qū)栀?zèng)的商品進(jìn)行納稅調(diào)整2、對(duì)于收到銷售返利方如果收到了供貨方開(kāi)具的發(fā)票借:庫(kù)存商品借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本如果是不開(kāi)具發(fā)票的借:庫(kù)存商品貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3、如果是直接返還支付銷售返利方借:銷售費(fèi)用貸:銀行存款也可以這么做:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:銀行存款4、收到銷售返利方借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 13:40

不是直接返現(xiàn)金,用貨物返回。

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 13:40

老師能把數(shù)字帶上嗎?上面回復(fù)好暈

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齊紅老師 解答 2023-05-03 13:41

1、支付銷售返利方借:銷售費(fèi)用貸:庫(kù)存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、對(duì)于收到銷售返利方如果收到了供貨方貨物返回:借:庫(kù)存商品貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 13:48

我是這樣的,1.借應(yīng)收賬款60000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59160滾動(dòng)保證金840元 2.本單有動(dòng)銷獎(jiǎng)勵(lì)這筆是自己承擔(dān):借銷售費(fèi)用動(dòng)銷1200貸其他應(yīng)付款動(dòng)銷1200 3.本單有掃碼入庫(kù)后期供應(yīng)商用貨物返回:借其他應(yīng)收款掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)1800貸其他應(yīng)付款掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)1800 這筆費(fèi)用我在想,下次訂單客戶可以直接抵扣貨款1800元。這樣的話收入是不是就確認(rèn)多了,因?yàn)檫@筆費(fèi)用根本就還沒(méi)有報(bào)回。我要是做成成本該怎么做呢?分錄該怎么寫呢?

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 13:50

老師不考慮稅費(fèi)是內(nèi)賬呢

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 13:51

應(yīng)收賬款60000實(shí)際到賬56400元中間的差就是供應(yīng)商要報(bào)回的貨物3600元

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 13:53

老師借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品不用確認(rèn)收入嗎?那么這筆業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款是60000呢?

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 13:56

本單有掃碼獎(jiǎng)勵(lì)后期供應(yīng)商報(bào)回:借其他應(yīng)收款-掃碼入庫(kù)1800貸其他應(yīng)付款-掃碼入庫(kù)1800元。(下次有訂單客戶可以抵扣貨款,要是借方做其他應(yīng)付款的話,沖減了我的負(fù)債,但是這筆款沒(méi)有收到,這樣會(huì)不會(huì)確認(rèn)收入的話,就把利潤(rùn)做多了。因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)有報(bào)回 ,那么要是報(bào)回的話,又怎么做。這筆不知道該怎么做))

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齊紅老師 解答 2023-05-03 14:11

.本單有掃碼入庫(kù)后期供應(yīng)商用貨物返回:借其他應(yīng)收款掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)1800貸其他應(yīng)付款掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)1800 這筆費(fèi)用我在想,下次訂單客戶可以直接抵扣貨款1800元。這樣的話收入是不是就確認(rèn)多了,因?yàn)檫@筆費(fèi)用根本就還沒(méi)有報(bào)回。我要是做成成本該怎么做呢?分錄該怎么寫呢? 借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)收款 沒(méi)收收到要沖回

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齊紅老師 解答 2023-05-03 14:14

本單有掃碼獎(jiǎng)勵(lì)后期供應(yīng)商報(bào)回:借其他應(yīng)收款-掃碼入庫(kù)1800貸其他應(yīng)付款-掃碼入庫(kù)1800元。 建議:借其他應(yīng)收款-掃碼入庫(kù)1800貸庫(kù)存商品-掃碼入庫(kù) 報(bào)回的時(shí)候:做反分錄沖回

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 14:17

這樣做影響利潤(rùn)嗎?是不是抵扣客戶貨款時(shí)直接做銷售費(fèi)用掃碼入庫(kù)

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齊紅老師 解答 2023-05-03 14:21

報(bào)回的金額是一樣的不會(huì)影響利潤(rùn)的哈,報(bào)回的金額一樣的不建議做銷售費(fèi)用,這樣會(huì)虛增費(fèi)用

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 14:22

老師,那么后期銷售庫(kù)存商品_掃碼入庫(kù)這些貨物我的收入記入營(yíng)業(yè)外收入還是常規(guī)做應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2023-05-03 14:24

你說(shuō)的掃碼入庫(kù)的報(bào)回的不用付款的這些的實(shí)際銷售出去的嗎?這些正常算銷售,做應(yīng)收賬款的

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 14:48

我還是沒(méi)有明白這個(gè)利潤(rùn)。我總是覺(jué)得高估利潤(rùn)了。就拿我這筆業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)(應(yīng)收賬款60000-3600供應(yīng)商要報(bào)回實(shí)際到賬56400元)按道理3600元是經(jīng)銷商墊付的費(fèi)用,其他應(yīng)收款后來(lái)報(bào)回沖減我的費(fèi)用。相當(dāng)于庫(kù)存商品增加,后期銷售循環(huán)前面賬務(wù)。

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 14:49

也就相當(dāng)于賺的貨回來(lái)

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 14:49

可以這樣理解嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-03 14:53

就拿我這筆業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)(應(yīng)收賬款60000-3600供應(yīng)商要報(bào)回實(shí)際到賬56400元)按道理3600元是經(jīng)銷商墊付的費(fèi)用 借:應(yīng)收賬款? ? ?56400 ? ? ? 其他應(yīng)收款? ? ?3600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?60000 等實(shí)際報(bào)回也就是收回對(duì)應(yīng)的貨物時(shí)候,比如實(shí)際收匯貨物50000,有3600是報(bào)回抵的 借:庫(kù)存商品? ? ? ?50000 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款? ? 44000 ? ? ? 其他應(yīng)收款? ? ? ? ? ? ?3600? ? 您理解一下,祝你生活愉快!

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 14:57

我的整個(gè)流程這樣做有沒(méi)有毛病:1.1.借:銀行存款56400 其他應(yīng)收款掃碼入庫(kù)3600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59160 滾動(dòng)保證金840元 2.本單有動(dòng)銷獎(jiǎng)勵(lì)下次訂單客戶可以抵扣貨款這筆費(fèi)用公司自己承擔(dān):借銷售費(fèi)用1200 貸其他應(yīng)付款動(dòng)銷1200 下次訂單借方直接核銷這筆 3.本單有掃碼獎(jiǎng)勵(lì):借:其他應(yīng)收款---掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)1800元 貸其他應(yīng)付款1800元 下次訂單客戶支付貨款抵扣1800在借方 4.后期供應(yīng)商用貨物返回:借庫(kù)存商--品掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)1800元 貸其他應(yīng)收款1800這樣這筆業(yè)務(wù)重銷售到供應(yīng)商報(bào)回費(fèi)用有沒(méi)有毛病。

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 15:02

我怎么感覺(jué)沒(méi)有利潤(rùn)了。

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齊紅老師 解答 2023-05-03 15:05

這樣操作會(huì)有個(gè)問(wèn)題,其他應(yīng)付科目會(huì)不平,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付客戶最終是要平的沒(méi)有余額 1.借:銀行存款56400 其他應(yīng)收款掃碼入庫(kù)3600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59160 滾動(dòng)保證金840元 2.本單有動(dòng)銷獎(jiǎng)勵(lì)下次訂單客戶可以抵扣貨款這筆費(fèi)用公司自己承擔(dān)(這個(gè)后面不會(huì)收回也就是你說(shuō)的報(bào)回嗎)不收回:借銷售費(fèi)用1200 貸其他應(yīng)付款動(dòng)銷1200 下次訂單借方直接核銷這筆

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 15:25

動(dòng)銷獎(jiǎng)勵(lì)是公司自己承擔(dān)。保證金也是其他應(yīng)付款款滾動(dòng)保證金循環(huán)使用循環(huán)轉(zhuǎn)保證金。 這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題。 我就是沒(méi)有想通的是,其他應(yīng)收款供應(yīng)商用貨物報(bào)回,不用做成本嗎?不用抵扣客戶支付貨款時(shí)抵扣費(fèi)用3600元的掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)

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齊紅老師 解答 2023-05-03 15:49

其他應(yīng)收款供應(yīng)商用貨物報(bào)回,不用做成本嗎? 這部分是一進(jìn)一出,不用做成本 不用抵扣客戶支付貨款時(shí)抵扣費(fèi)用3600元的掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì),請(qǐng)問(wèn)你這句是問(wèn)句還是說(shuō)不用抵扣呢

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齊紅老師 解答 2023-05-03 16:38

1、銷售返利采用返給所銷售的商品方式的,支付銷售返利方的會(huì)計(jì)處理是,借記“銷售費(fèi)用”科目,貸記有關(guān)存貨科目, 同時(shí):借:庫(kù)存商品  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2、銷售返利采用沖減往來(lái)方式的,支付銷售返利方是,  借:銷售費(fèi)用  貸:應(yīng)收賬款 收到銷售返利方是:借:應(yīng)付賬款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 當(dāng)廠家的返利是商品時(shí),借:庫(kù)存商品? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶8396 追問(wèn) 2023-05-03 19:22

是問(wèn)號(hào)? 老師能不能把整個(gè)流程做一遍呢。 1.比如應(yīng)收賬款60000,實(shí)際到賬56400元,(使用前期訂單掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)抵扣客戶貨款3600這筆費(fèi)用廠家后期用貨物報(bào)回)。 2.本訂單有滾動(dòng)保證金840元應(yīng)收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動(dòng)使用, 3.(本單有掃碼入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元,這筆費(fèi)用后期廠家用貨物報(bào)回)。 4.本單有經(jīng)營(yíng)費(fèi)用1200下次訂單可以用來(lái)抵扣貨款這筆費(fèi)用公司自己承擔(dān)。 5:我在想經(jīng)銷商墊付的客戶貨款后期供應(yīng)商報(bào)回。不做銷售費(fèi)用的話就多確認(rèn)了收入。要是后期供應(yīng)商報(bào)回又咋個(gè)做。 老師你把整個(gè)流程做一篇呢。我思考很久了,現(xiàn)在都有點(diǎn)鉆不出來(lái)了?拜托

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齊紅老師 解答 2023-05-03 19:46

晚點(diǎn)哈,我下班了在路上

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齊紅老師 解答 2023-05-03 20:18

1.借:應(yīng)收賬款 56400 其他應(yīng)收款 3600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60000 2. 1、銷售方收到對(duì)方的保證金時(shí),做以下分錄: 借:其他應(yīng)付款——保證金840 貸:應(yīng)收賬款840 3借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 4借銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 5能收回的做其他應(yīng)收,不能收回的做銷售費(fèi)用 如果做了銷售費(fèi)用又收回了,沖減銷售費(fèi)用 賬是自己的,你只要能借貸平衡就行哈!

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2023-05-03
你好!內(nèi)賬還是外賬?如果是外賬發(fā)票具體怎么開(kāi)的?
2023-05-04
你好,你們都是哪些單據(jù)
2022-02-20
你把題目材料重新發(fā)一下行不行?就感覺(jué)你有些題目材料有點(diǎn)兒對(duì)不上,就連接不上。
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