您好, 是的,這個(gè)是填不含稅的
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表,開(kāi)具普票不含稅1萬(wàn)元,屬于免征增值稅的,B38表在第十欄填1萬(wàn)元,在18欄填333元,20欄填333,24欄為0,B44表中,減免明細(xì)選什么
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷(xiāo)售額只有5千含稅(開(kāi)的普票),季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目(四)免稅銷(xiāo)售額:其中小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額,了吧?
老師,我是小規(guī)模企業(yè),今年減按1%征收的,本月我有含稅金額2400元開(kāi)了票,另5000元收入未開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)這5000的收入要在增值稅申報(bào)表里填嗎?填的話(huà)填 第幾欄呢?
小規(guī)模月收入5000元,增值稅申報(bào)第十欄填不含稅4950,不是5000吧?
老師,小規(guī)模個(gè)體核定征收,12月份開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,不含稅銷(xiāo)售額7128.71元,是應(yīng)填在增值稅及附加稅申報(bào)表第二行(增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額丿欄吧
是不所有涉及金額的合同都要交印花稅
顧客掃公戶(hù)二維碼支付的錢(qián),能公戶(hù)轉(zhuǎn)他私戶(hù)退回嗎
漢堡開(kāi)票大類(lèi)屬于什么
會(huì)計(jì)漏保印花稅,造成滯納金2000元,會(huì)計(jì)自己賠?
老師好,單位過(guò)節(jié)送客戶(hù)的月餅,禮盒這些,賬務(wù)處理必須要通過(guò)視同銷(xiāo)售嗎,還有個(gè)稅的問(wèn)題怎么處理比較好,對(duì)企業(yè)有利,謝謝
老師包的工程,對(duì)方付款直接代付工人工資了,需要做個(gè)什么手續(xù)嗎?
老師!我需要一份最新購(gòu)房契稅政策文件,請(qǐng)問(wèn)在哪里查
老師未分配利潤(rùn)怎么才能減少
會(huì)計(jì)漏保印花稅,造成滯納金2000元,會(huì)計(jì)自己賠嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費(fèi)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是在建工程
第十欄填好后,下邊的數(shù)自動(dòng)帶出,附表空表保存就行吧?
是的,是的,就是這樣的
開(kāi)的全電發(fā)票,不用像之前淸卡什么的吧?
不用了,直接開(kāi)票就可以了
戲劇藝術(shù)類(lèi)的公司,開(kāi)票是開(kāi)服務(wù)費(fèi)嘛?
這個(gè)開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)就可以
系統(tǒng)里有現(xiàn)代服務(wù)哈?
有的,你找下,有這個(gè)大類(lèi)的
尊敬的納稅人貴公司仍未完成首張數(shù)電發(fā)票開(kāi)具,為確保后續(xù)發(fā)票正常使用,務(wù)必于近日盡快完成,詳情可登陸電子稅務(wù)局搜索(藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具)。開(kāi)具發(fā)票需法人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份登陸。 一定要開(kāi)票嘛?對(duì)方不要票,也要開(kāi)出來(lái)嘛?
不要的話(huà),就不開(kāi)呀,確認(rèn)無(wú)票收入