你好,你看下紅字發(fā)票,有發(fā)票號(hào)碼嗎?
2018給給客戶開具了一張金額為3萬的增值稅普票,2020年應(yīng)客戶要求退還其中1萬款項(xiàng),請(qǐng)問退回的這1萬可以開具紅字發(fā)票嗎?藍(lán)字發(fā)票金額3萬,對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票只有1萬怎么操作呢?
尊敬的會(huì)計(jì)學(xué)堂老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)累計(jì)滾動(dòng)一年開電子普票金額接近500萬元呀,在昨天查了一下再開120萬元就達(dá)到500萬元了,昨天己經(jīng)開了118萬元電子普票給第一標(biāo)段,還差2萬就達(dá)到500萬,今天領(lǐng)導(dǎo)又讓紅沖昨天已經(jīng)開的發(fā)票,開紅字發(fā)票58萬,然后再開正數(shù)電子普票58萬給第二標(biāo)段,請(qǐng)問老師,今天開了兩個(gè)58萬,算不算超出500萬元呢?
請(qǐng)問公司2019年9月開出發(fā)票一張金額105萬,會(huì)計(jì)已經(jīng)作收入,但是2020年9月對(duì)方不認(rèn)可該發(fā)票,退回發(fā)票,我公司又從新開出一張25萬的發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方已經(jīng)付款,那么2019年的發(fā)票可以作廢嗎?要怎么才可以作廢
打開開票系統(tǒng),在5月份開2份發(fā)票,因?yàn)榭缭铝耍驮?月開了負(fù)數(shù)發(fā)票(顯示如圖),問: 1:增值稅申報(bào)是申報(bào)“實(shí)際銷項(xiàng)金額”6萬9那個(gè)?還是18萬那個(gè)數(shù)字呢? 2:所得稅申報(bào),同樣的問題,,在銷項(xiàng)金額那里,是填6萬9,還是18萬?
小規(guī)模,4月開了兩張專票,其中有一張9萬是要作廢的,但是當(dāng)時(shí)在稅盤沒有點(diǎn)作廢,所以在7月的時(shí)候,本來作廢的那張專票就得交稅,7月也開了這張發(fā)票的紅字發(fā)票,但是這個(gè)季度開的正數(shù)發(fā)票比紅字發(fā)票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開回一張9萬正數(shù)發(fā)票,等到開正數(shù)金額比這張9萬發(fā)票金額大的時(shí)候,我再開9萬紅字發(fā)票抵減。
老師請(qǐng)教下,公司24年年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交所得稅4813.29元,說明公司2024年度報(bào)表是盈利的嗎?
老師你好,建筑安裝公司,開票,你說項(xiàng)目名稱寫什么啊
老師,請(qǐng)問我們租別人的廠房,對(duì)方不給我們開發(fā)票,能不能用發(fā)票分割單的
裝修公司幫我司墊付了 購買家具的款項(xiàng) 我司能直接轉(zhuǎn)給裝修公司嗎 ,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款備注什么呢
請(qǐng)問老師我們公司注冊(cè)資本100萬,以前年度未計(jì)提盈余公積,未分配利潤(rùn)年初加本年累計(jì)共4000萬,計(jì)提盈余公積累計(jì)不超注冊(cè)資本的50%可以不用計(jì)提,我們這如果計(jì)提就會(huì)超過了,是不是就按照100萬計(jì)提就可以了,不用按照4000萬計(jì)提了吧
老師 請(qǐng)問一般納稅人這個(gè)開票額度是一個(gè)月的嗎 客戶問我為什么不是整數(shù)?
老師好,問下A105050表里面的工資薪金支出包括補(bǔ)償金嗎
庫存商品計(jì)提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增,需要準(zhǔn)備什么資料備查。
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?
老師 請(qǐng)問發(fā)票數(shù)量可以有小數(shù)點(diǎn)開票嗎?
有的,已經(jīng)打印出來了
你好,20萬的藍(lán)色發(fā)票狀態(tài)是正常,沒有問題 你看一下你發(fā)票查詢里面是不是還重新開了一個(gè)20的正數(shù)