您好,1可以直接再8月調(diào)整,2多交個人所得稅按預(yù)發(fā)工資
請教一個個稅申報的實務(wù)問題:甲公司本月發(fā)放8月的工資,但是某員工1-7月的工資都是在乙 公司申報的,且沒有繳過個稅,8月的工資金額+1-7月的工資金額超過了減除費(fèi)用,按計算是會產(chǎn)生稅金的,請問在甲公司申報時,系統(tǒng)會自動相加甲、乙的金額嗎?是在申報8月工資的時候扣稅嗎?(該員工在系統(tǒng)里兩公司的入職日期都是2020.1.01,所以兩公司系統(tǒng)里的減除費(fèi)用都是滿額的)。還是說因為入職日期都是1月,所以系統(tǒng)現(xiàn)在不會算甲乙申報的總計數(shù),而是在匯算清繳的時候總計呢
我公司由于工資是每個月25號發(fā)放,所以申報個稅時一直是申報上上個月工資,比如9月正常應(yīng)該是申報8月,但是我公司是由于25號發(fā)工資所以申報7月份,現(xiàn)在公司發(fā)工資日期改為15號了,我個稅系統(tǒng)中有辦法更改為10月申報9月而不是8月的嗎
#提問#老師個稅申報以前會計用的工資表上的實發(fā)工資申報,個稅系統(tǒng)里沒有累計的專項附加扣除金額和社保累計金額,但我從7月份開始用的應(yīng)發(fā)工資金額申報,專項附加扣除累計的是1到8月份的,但是社保累計數(shù)是7月和8月的合計數(shù),不是1到8月份的累計社保數(shù),這樣算出來的個稅是不是不對了,怎么解決?
老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報,5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報個稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報系統(tǒng),以其中一個員工A為例:A員工累計收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計減除費(fèi)用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項附加扣除項,這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計收入8000,累計減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現(xiàn)上面這個差異呢?
現(xiàn)在是8月所屬期,申報個稅時發(fā)現(xiàn)7月有員工的三險一金未錄入,導(dǎo)致系統(tǒng)累計數(shù)有誤?,F(xiàn)已對7月個稅數(shù)據(jù)做更正申報,但是發(fā)現(xiàn)8月該員工系統(tǒng)的累計數(shù)未從7月帶過來,請問應(yīng)該怎么辦
老師固定資產(chǎn)折舊上一任會計沒有折舊表,我也不知道是哪年購入的,他的折舊數(shù)我還算不上,也不知道他是按10年折的還是按幾年折的。我還沿用他的折舊的數(shù)據(jù),但是付不了固定資產(chǎn)折舊表啊,我沒算明白呀
老師好,增值稅附表2,8b填寫哪些數(shù)據(jù)?
匯算清繳A105030,公司股權(quán)投資賠了80萬,會計確認(rèn)的處置收入和處置投資的賬面價值怎么填,
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財務(wù)年報中的那個會計數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬,供應(yīng)商從我們家采購其他產(chǎn)品6萬塊, 供應(yīng)商他說欠我們6萬抵扣我們欠他24萬中的6萬 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險為什么放保險費(fèi)或者福利費(fèi),有的說年末需要調(diào)增,有的說不需要,哪個是正確的?
出庫單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時不通過怎么回事呢?
怎么直接在8月調(diào)整,是在8月三險一金的申報數(shù)據(jù)上?2?
現(xiàn)在不知道更正的數(shù)據(jù)什么時候能同步過來
是的,只能8月數(shù)據(jù)*2可以調(diào)整
那我?2以后,萬一后面系統(tǒng)同步過來了,我就少報一個月的三險一金?
看合計金額,那您覺得麻煩就更正7月數(shù)據(jù)
我現(xiàn)在就是更正了,累計數(shù)據(jù)沒同步過來。您的意思是我7月按照錯的再更正過來,8月直接?2就好?
沒更正那就把多支付的個人所得稅按預(yù)發(fā)工資處理即可