您好,意思是進(jìn)項(xiàng)不讓抵扣了嗎
過(guò)道費(fèi)的本不應(yīng)該抵扣進(jìn)項(xiàng) 但我抵扣了 我上個(gè)月做的分錄是: 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 月末又做了個(gè)增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 接下來(lái)我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!
老師,我們是運(yùn)輸行業(yè),23年6月份進(jìn)項(xiàng)抵扣油費(fèi)太多了,稅局讓我們調(diào)出100000的油費(fèi)出來(lái)交稅,這個(gè)調(diào)出來(lái)的油費(fèi)交稅的分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是運(yùn)輸行業(yè),23年6月份進(jìn)項(xiàng)抵扣油費(fèi)太多了,稅局讓我們調(diào)出100000的油費(fèi)出來(lái)交稅,這個(gè)調(diào)出來(lái)的油費(fèi)交稅的分錄怎么寫(xiě)?
我咨詢一下你,我們有張餐費(fèi)發(fā)票不能抵扣的,但是給抵扣的,假如這張發(fā)票含稅價(jià)100元整,我在做分錄的時(shí)候知道進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,所以我直接做分錄: 借:管理費(fèi)用100元 貸:銀行存款 但是后來(lái)才想到出納已經(jīng)把這100元其中的6元已經(jīng)抵扣掉了,那我在1月份的時(shí)候怎么調(diào)整啊?,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的這個(gè)。分錄怎么做,我下個(gè)月要交這六塊錢(qián)轉(zhuǎn)出
老師,2019年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-加油費(fèi)科目多計(jì)入了5萬(wàn),對(duì)應(yīng)的0.65萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在調(diào)整出來(lái)了,重新更正申報(bào)了,憑證怎么做?我做的對(duì)不對(duì) 借:以前年度損益調(diào)整 5 應(yīng)交稅金-增值稅 未交增值稅 0.65 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 0.65
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫(xiě)有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場(chǎng)地租給B公司,B公司買(mǎi)這個(gè)三輪車來(lái)用,把發(fā)票開(kāi)到我們公司,錢(qián)是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
是的,不讓抵了
那就是? 借 管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
入管理費(fèi)用?
不含稅的金額已經(jīng)入了成本了,還用調(diào)出來(lái)嗎?
嗯對(duì),因?yàn)檫@個(gè)不讓抵扣的增值稅,需要視同之前的費(fèi)用抵扣
不含稅的金額已經(jīng)入了成本了,還用調(diào)出來(lái)嗎?
就是你之前做的 借 成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款不是嗎??