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老師,我7月份做了這樣一筆分錄,然后8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了,我也認(rèn)證抵扣了,我要怎么做分錄

老師,我7月份做了這樣一筆分錄,然后8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了,我也認(rèn)證抵扣了,我要怎么做分錄
老師,我7月份做了這樣一筆分錄,然后8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了,我也認(rèn)證抵扣了,我要怎么做分錄
2023-09-12 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-12 09:35

8月發(fā)票到后,待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶7550 追問 2023-09-12 09:36

8月也付了這次稅費(fèi)的,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-09-12 09:41

就是我寫的這個轉(zhuǎn)增值稅的分錄,其他正常做就是

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快賬用戶7550 追問 2023-09-12 09:47

我這是海關(guān)稅費(fèi),我沒做過的,請老師幫忙,我一個借方待抵扣,貸方待抵扣,不就沒了,是不是再做一筆借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-09-12 09:54

尼是一般納稅人, 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 建議你好好學(xué)學(xué)實(shí)操

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快賬用戶7550 追問 2023-09-12 09:56

增值稅是不用交啊,但是海關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額,我銀行存款扣了錢的啊

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齊紅老師 解答 2023-09-12 10:05

8月發(fā)票到后,待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) ? ? ? 應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) ? ? ? 銀行存款

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快賬用戶7550 追問 2023-09-12 10:11

所以你剛剛回答的,8月發(fā)票到了以后那個分錄,不是那樣做的對吧,改成你現(xiàn)在回復(fù)我的這個,你這個應(yīng)付賬款暫估,估的是什么啊,你這個分錄和之前的根本平不了

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齊紅老師 解答 2023-09-12 10:14

關(guān)鍵是你那個應(yīng)付賬款什么時候支付?

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快賬用戶7550 追問 2023-09-12 10:15

沒有付,不知道什么時候付,對方也沒開發(fā)票,現(xiàn)在就是海關(guān)這邊關(guān)稅我支付了,我覺得和應(yīng)付賬款什么時候付,沒關(guān)系吧

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齊紅老師 解答 2023-09-12 10:25

你先掛的應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)。 因?yàn)槟膽?yīng)付賬款包括應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng),銀行付款交的增值稅實(shí)際就支付了部分應(yīng)付賬款

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8月發(fā)票到后,待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2023-09-12
同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)一下
2023-10-01
你好,現(xiàn)在不需要待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個科目
2024-09-06
之前借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款做的,是這個嗎?
2021-08-31
同學(xué)你好 你可以進(jìn)項(xiàng)稅先做 待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2023-08-14
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