8月發(fā)票到后,待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進(jìn)項(xiàng)專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
老師 你看我這樣做對不對 1月2月都收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 3萬 我做的到分錄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 然后3月開了發(fā)票 我認(rèn)證了2萬進(jìn)項(xiàng) 我就把待抵扣轉(zhuǎn)2萬到進(jìn)項(xiàng) 這樣對不對呢
你好..比如我7月認(rèn)證了一張6月份的發(fā)票..我認(rèn)證完對方紅沖了..等于我進(jìn)項(xiàng)就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認(rèn)證7月份發(fā)票的時候他有給我重新開了一張..(7月份時候開的) 我的分錄應(yīng)該怎么做.. 他紅沖了..我應(yīng)該怎么做分錄
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣,然后這個成本票我7月記賬直接按照價稅合計(jì)的錢做的賬8月又把這張抵扣了的話我怎么做分錄呢
老師,我7月份做了這樣一筆分錄,然后8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了,我也認(rèn)證抵扣了,我要怎么做分錄
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
8月也付了這次稅費(fèi)的,怎么做分錄
就是我寫的這個轉(zhuǎn)增值稅的分錄,其他正常做就是
我這是海關(guān)稅費(fèi),我沒做過的,請老師幫忙,我一個借方待抵扣,貸方待抵扣,不就沒了,是不是再做一筆借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
尼是一般納稅人, 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 建議你好好學(xué)學(xué)實(shí)操
增值稅是不用交啊,但是海關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額,我銀行存款扣了錢的啊
8月發(fā)票到后,待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) ? ? ? 應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) ? ? ? 銀行存款
所以你剛剛回答的,8月發(fā)票到了以后那個分錄,不是那樣做的對吧,改成你現(xiàn)在回復(fù)我的這個,你這個應(yīng)付賬款暫估,估的是什么啊,你這個分錄和之前的根本平不了
關(guān)鍵是你那個應(yīng)付賬款什么時候支付?
沒有付,不知道什么時候付,對方也沒開發(fā)票,現(xiàn)在就是海關(guān)這邊關(guān)稅我支付了,我覺得和應(yīng)付賬款什么時候付,沒關(guān)系吧
你先掛的應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)。 因?yàn)槟膽?yīng)付賬款包括應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng),銀行付款交的增值稅實(shí)際就支付了部分應(yīng)付賬款