在在具體的什么問題。
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客戶下的合同品名是番茄,因為是供應(yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗不通過: 是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費用”應(yīng)等于[5000],實際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費,沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計提的年終獎??梢詥?/p>
承包方接項目,為建造項目買的材料如何做賬? 發(fā)票開了的,然后承包方還發(fā)了工資給工人
2.老師,金稅盤的維護(hù)費不是專票普票都可以全額抵扣么,這個分錄怎么做,是這么做么借管理費用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額貸管理費用么,
借工程施工材料費,貸銀行存款, 借工程施工工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 確認(rèn)收入之后,把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
價稅合計做就可以的。借管理費用 貸銀行 需要抵扣 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費用負(fù)數(shù)
用友的測試登錄賬號,有什么意義的 這個測試賬戶是模擬的吧 今天經(jīng)理把測試登錄賬號和培訓(xùn)講義發(fā)給我,我看了一天,還有云里霧里,里面沒數(shù)據(jù)的,經(jīng)理說讓我熟悉一下財務(wù)軟件,我已經(jīng)無語了
就是個臨時性的 登錄進(jìn)去之后,你看一下你自己能操作了吧,或者是他有模擬 其實軟件的這個不難學(xué) 比會計簡單多了 如果你們有售后,隨時都可以問那邊。
價稅合計做就可以的。借管理費用 貸銀行 需要抵扣 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費用負(fù)數(shù) 沒看懂這個
2.我想問下個稅申報中的人員信息維護(hù)怎么減員,具體步驟怎么操作
借管理費用280 貸銀行280 需要抵扣 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款,280 借管理費用負(fù)數(shù)280 那個沒看懂 人員信息采集里面 狀態(tài)改成非正常,然后寫上離職時間。
人員信息采集里面 狀態(tài)改成非正常,然后寫上離職時間。 然后保存就可以了嗎
你好對的是這么做的
2.生產(chǎn)企業(yè)。剛成立沒幾個月,員工保底。月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本-工人工資轉(zhuǎn)庫存商品時,生產(chǎn)成本大于庫存商品,怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
車間里有半成品嗎?
借管理費用280 貸銀行280 需要抵扣 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款,280 借管理費用負(fù)數(shù)280 那個沒看懂 這是付款的時候,借管理費用280貸銀行存款280, 同時做一筆抵扣的分錄 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,減免稅款280 貸管理費用280 貸方寫管理費用,用正數(shù)280可以么 這是應(yīng)交稅費用了一個三級科目么
好,可以的,可以這么做的。
臨時用工按工資薪金還是勞務(wù)報酬申報個稅
他在其他的公工資的情況下,按照工資薪金,其他的按照勞務(wù)報酬。
員工每月基本工資5000,滿勤500 餐補300元.績效500 合計6300 元,基本每月都是這么多!現(xiàn)在公司要給他購買社保醫(yī)保,我們這最低基數(shù)是3280,想問一下我們能按3280給他購買嗎!如果不能,哪如何才能按3280購買
2.他在其他的公工資的情況下,按照工資薪金,其他的按照勞務(wù)報酬。 是在其他公司有工資收入,在本公司的臨時用工報酬按工資薪金申報,如果在他處沒有工資按勞務(wù)報酬申報嗎?
第一個,社保要求不嚴(yán)格的,可以的,沒有問題。
第二個對的,是的,是這么做的。
公司開了工會賬戶余額是1萬,我的企業(yè)工會余額是不是應(yīng)該和這個余額一樣的呢?
2.有一張發(fā)票,抬頭開錯了,對方退回來了,我們是要作廢?還是紅沖?要重新給對方開票,
你好,這個公會單獨自己做就可以的,你企業(yè)沒有這個賬戶。
跨越了紅沖當(dāng)月的紙質(zhì)的可以作廢。