同學(xué)你好 要交個稅印花稅
老師我們公司注冊資本500萬,一般納稅人。公司有個股東A認(rèn)繳30%,股東認(rèn)繳70%,目前都是認(rèn)繳沒有實(shí)交。公司2022年3月報(bào)表未分配利潤未18萬,利潤表的凈利潤7萬多,如果現(xiàn)在股東把30%轉(zhuǎn)給新股東c,誰需要交稅呢?交多少呢?
兩人股東有限責(zé)任公司注冊資本500萬認(rèn)繳制,A占股30%B占股70%,未分配利潤60萬,A股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C需要繳納多少個人所得稅。謝謝
請問老師,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤是虧損,A股東已經(jīng)實(shí)繳完注冊資本50萬,A股東要轉(zhuǎn)讓5%股權(quán)給新的B股東,請問需要繳納個人所得稅嗎
有限公司未分配利潤轉(zhuǎn)增資本需要繳納哪些稅呢?股東由A,B兩個個人股東組成,其中A為公司法人,如果未分配利潤轉(zhuǎn)增資本是給轉(zhuǎn)到A個人股東,這種情況需要繳納哪些稅種呢?
我兩個股東均為有限公司法人,現(xiàn)在公司想用未分配利潤轉(zhuǎn)贈實(shí)收資本需要繳納什么稅嗎
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 就沒有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷還是99報(bào)銷
老師,去年申報(bào)一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報(bào)中的主營業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)