你好,學(xué)員,這個(gè)負(fù)數(shù)是采購沒入賬嗎,學(xué)員

老師,發(fā)現(xiàn)1月份賬出庫存商品的時(shí)候,只做了金額,忘記做數(shù)量了,現(xiàn)在庫存商品里數(shù)量多了,請問該怎么處理
在做商品進(jìn)銷存時(shí),沒有進(jìn)項(xiàng)是不是可以不做,如果開出發(fā)票后,庫存商品一直是負(fù)數(shù)該怎么做
請問老師,公司已經(jīng)不生產(chǎn),處理庫存,庫存商品實(shí)際數(shù)量大于賬面數(shù),發(fā)票怎么處理
商品進(jìn)銷存結(jié)存數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么處理啊 即系數(shù)量出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么調(diào)整為正數(shù)
庫存商品進(jìn)項(xiàng)數(shù)量少于銷項(xiàng),存在負(fù)數(shù)怎么做賬務(wù)處理
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個(gè)問題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對會計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


多開銷項(xiàng)票了
這樣的話,不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的,存貨是負(fù)數(shù)有問題的 多開票的話,可以不用全部確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
說錯(cuò)了,是少開銷項(xiàng)票,實(shí)際銷售2.22噸,銷項(xiàng)票只開1.002噸
這樣的話,按照少的結(jié)轉(zhuǎn)的話,存貨不會負(fù)數(shù)才對的,學(xué)員
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
調(diào)整沖回來,學(xué)員,這個(gè) 如果實(shí)際采購沒有這么多,結(jié)轉(zhuǎn)多的話,有問題的