如果20年管理費(fèi)用貸方金額沒有寫到借方負(fù)數(shù),導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,現(xiàn)在要調(diào)賬的話,可以將管理費(fèi)用借方金額用負(fù)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。 例如,假設(shè)某公司2020年管理費(fèi)用貸方金額為5000元,但報表中未識別該金額,現(xiàn)在需要修正報表數(shù)據(jù),可以將管理費(fèi)用借方金額用負(fù)數(shù)進(jìn)行調(diào)整,即在2020年報表中將管理費(fèi)用借方金額減去5000元,以抵消之前未識別的貸方金額的影響。這樣可以確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
現(xiàn)在報表無法修改,而且我們還有研發(fā)費(fèi)用申請高企,一些數(shù)據(jù)已經(jīng)提交了,如果直接調(diào)整20年的賬的話,報表數(shù)據(jù)也會發(fā)生變化
按正確的調(diào)整后的申報
沒明白怎么處理
同學(xué)你好 就是按調(diào)整后的申報
直接在返回20年調(diào)整賬目科目金額么 還是在23年調(diào)整
可以在23年調(diào)整的哦
我就想想咨詢怎么比較合理以及調(diào)整的話不影響我之前的報表 以及調(diào)整的分錄怎么處理
同學(xué)你好 就是在今年調(diào)整