你好 在實際工作中,是以你開票的金額來申報的,采購的金額,往往大多數(shù)公司是沒有選擇申報的
老師,印花稅的計稅依據(jù)大于實際銷售收入,用退稅嗎?或者說購銷合同簽了,但未開發(fā)票,但印花稅我按購銷合同交的,行嗎?
你好老師,我們企業(yè)是一般納稅人,查賬征收,印花稅核定的是購銷合同,計算印花稅是以收入的購銷合同為依據(jù)還是以采購+銷售的購銷合同為依據(jù)
零售商貿(mào)印花稅沒有購銷合同計稅依據(jù)怎么填
實際工作中,沒有購銷合同,有銷售收入和采購,印花稅的計稅依據(jù)怎么算
貨物的采購和銷售,印花稅是根據(jù)采購和銷售合同來計算的嗎?那無票收入(銷售給個人,無合同)怎么計算?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過來,怎么辦?
對,沒給打款,后來把款打到另一個公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報稅時,開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內(nèi)都是5個點嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個表(農(nóng)林木項目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
是不是可以把銷售金額和采購金額加起來一起申報
可以的,這個也是標(biāo)準(zhǔn)的做法的
好的謝謝老師
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d