你好,是專(zhuān)項(xiàng)扣除嗎?這個(gè)是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金。

老師,請(qǐng)問(wèn)下員工是今年12月才在app上填的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,之前申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,都沒(méi)有扣減過(guò)專(zhuān)項(xiàng)扣除這一項(xiàng),那在1月份申報(bào)12月份的個(gè)稅的時(shí)候需要把這一年的累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除扣減掉再計(jì)算個(gè)稅嗎
在做個(gè)稅申報(bào)時(shí),沒(méi)有把累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)扣除填上去,導(dǎo)致員工的個(gè)稅多扣繳了,請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理?在下月申報(bào)時(shí)直接把累計(jì)扣除的數(shù)據(jù)按正常填報(bào)可以嗎,還是需要再加上漏報(bào)的專(zhuān)項(xiàng)扣除呢
老師,有個(gè)員工,他在兩家公司任職,但是我們這公司申報(bào)個(gè)稅時(shí)沒(méi)有顯示出有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,但是他說(shuō)他填寫(xiě)了,我每次申報(bào)時(shí)也重新下載,請(qǐng)問(wèn)為什么我們這里沒(méi)有顯示他要扣除的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除呢,所以交的個(gè)稅多。
你好老師,我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,累計(jì)項(xiàng)目扣除合計(jì)下邊突然有數(shù)了,以前都沒(méi)有,其他員工也沒(méi)有,也沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)扣除,這個(gè)怎么處理
老師,我申報(bào)個(gè)稅,有一個(gè)員工前幾個(gè)月都有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,這個(gè)月突然就沒(méi)有了,要怎么操作呢
怎么區(qū)分狹義無(wú)權(quán)代理和表見(jiàn)代理
老師,我出口是2402;總銷(xiāo)售額是52000,進(jìn)項(xiàng)123,增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個(gè)員工每天只干4個(gè)小時(shí),領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保,能用公戶(hù)發(fā)工資嗎?
材料費(fèi)用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉(cāng)管給財(cái)務(wù)的嗎 ?
兼職工資,我叫對(duì)方代開(kāi)發(fā)票,這樣內(nèi)容什么了
樸老師,請(qǐng)問(wèn)2021年度成本記重復(fù)了,這個(gè)怎么調(diào)整,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)一下。分公司注銷(xiāo)欠總公司的往來(lái)款,總公司是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是沖減本年利潤(rùn)呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒(méi)交,11月在沒(méi)申報(bào)前已扣了10月稅款,但在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒(méi)數(shù)據(jù),提示校驗(yàn)。這個(gè)已扣稅款這次申報(bào)時(shí)要不要手動(dòng)輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是所有稅費(fèi)都算嗎


是累計(jì)扣除項(xiàng)目合計(jì),是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金么,那這樣就是沒(méi)問(wèn)題吧
是累計(jì)扣除項(xiàng)目合計(jì),系統(tǒng)移動(dòng)帶出來(lái)的,這樣填沒(méi)問(wèn)題吧
你們有給他交嗎?交的話正確的可以的。
有給她交,但是有一個(gè)員工的數(shù)就沒(méi)帶出來(lái)
自己填寫(xiě) 專(zhuān)項(xiàng)扣除里面需要自己填寫(xiě),你是導(dǎo)入的模板還是自己?jiǎn)为?dú)填寫(xiě)的
生成零工資,自己填寫(xiě)的工資,后邊的數(shù)是自動(dòng)帶出來(lái)的,有一個(gè)員工交社保了,累計(jì)扣除項(xiàng)目合計(jì)就沒(méi)帶出來(lái)數(shù)
社保工資都是自己填寫(xiě)進(jìn)去的