您好,這個(gè)把原來的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)在建然后記進(jìn)去
老師,我們公司邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)公司給我們?cè)O(shè)計(jì)一個(gè)工程,設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)出來,建筑工程費(fèi)用是1200 萬,設(shè)備費(fèi)用是1500 萬,他提出他的設(shè)計(jì)費(fèi)要按2700 萬進(jìn)行計(jì)算。但現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這1500萬設(shè)備費(fèi),并不是用于工程建設(shè)的設(shè)備購買,而是工程建好后,用于成產(chǎn)線、設(shè)備等固定資產(chǎn)的購買。那現(xiàn)在這1500萬,算不算在他的設(shè)計(jì)費(fèi)里面去
老師,公司買了很多設(shè)備,已計(jì)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在需要把這些設(shè)備組合在一起組成一個(gè)生產(chǎn)線,問題一:現(xiàn)在要算這套生產(chǎn)線的總成本,這套生產(chǎn)線記什么科目?問題二:把這些設(shè)備組成生產(chǎn)線需要的安裝費(fèi)(20萬)計(jì)入什么科目???在建工程嗎?
老師,有個(gè)問題請(qǐng)教一下:單位8月份采購設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要記到“在建工程”。 請(qǐng)問:走“固定資產(chǎn)清理”科目,然后轉(zhuǎn)入“在建工程”的處理方法是否合適?謝謝
老師,我們單位要對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)線技改,生產(chǎn)另一種產(chǎn)品,技改產(chǎn)生的設(shè)計(jì)費(fèi)、設(shè)備購買費(fèi)用等應(yīng)該記到在建工程的什么科目? 把原來的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)在建然后記進(jìn)去,還是新建一個(gè)在建資產(chǎn)?
老師,我們建一個(gè)固定資產(chǎn),然后中間發(fā)生的各種費(fèi)用先走預(yù)付,有記在建設(shè)工程,但是這個(gè)工程發(fā)生監(jiān)理費(fèi)我計(jì)入什么呢
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
我們是甲方、收到乙方贈(zèng)送的物資、這個(gè)不是購買的,是送給我們的、同時(shí)也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個(gè)應(yīng)該入帳嗎
員工購買公司用產(chǎn)品,由于享受了國補(bǔ)開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)可以報(bào)銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報(bào)數(shù)據(jù)有一項(xiàng)填錯(cuò),需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會(huì)不會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)?
老師 裝修費(fèi)發(fā)票5月份開的 攤銷從這個(gè)月開始還是下個(gè)月
郭老師,我們需要對(duì)方做體系審核,因?yàn)槲覀冇幸恍┵Y質(zhì)需要,對(duì)方的車票餐費(fèi)需要我們出,當(dāng)時(shí)合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團(tuán)建的餐費(fèi)入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應(yīng)付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
請(qǐng)問老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應(yīng)該多久確認(rèn)一次?我們是汽車內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),怎么自查?