可以的,根據(jù)自己習慣做就是
我之前計提社保時是:借:管理費用 其他應收款-個人社保 貸:其他應付款-社保局 現(xiàn)在我繳納社保時可以:借:其他應付款-社保局 貸:銀行存款 其他應收款-個人社保 可以嗎?
老師您好,我們單位當月發(fā)工資,繳納社保,會計分錄您看對?發(fā)工資時,借 管理費用-工資 貸其他應付款-個人代扣社保 貸銀行存款 繳納社保時,借管理費用-社會保險,借其他應付款-社保費用 貸銀行存款
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
我交社保,做了分錄是 借管理費用-社保 其他應收款-社保 貸銀行存款 發(fā)放工資的時候可以 借:應付職工薪酬5451.25 貸銀行存款5000 其他應收款社保451.25 這樣有沒有問題
老師,我沒有計提社保,直接繳納社保,分錄,借:管理費用—社保費—各保險,,其他應收款—社保費—各保險,貸:銀行存款,然后再發(fā)放工資的時候把其他應收款—社保費—各保險在貸方扣回來,這樣可以嗎
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
老師,我這個有沒有錯誤呀
最好還是按照會計準則做賬,先計提,再交
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。