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老師,我沒有計提社保,直接繳納社保,分錄,借:管理費用—社保費—各保險,,其他應收款—社保費—各保險,貸:銀行存款,然后再發(fā)放工資的時候把其他應收款—社保費—各保險在貸方扣回來,這樣可以嗎

2023-09-08 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-08 17:24

可以的,根據(jù)自己習慣做就是

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快賬用戶6809 追問 2023-09-08 17:29

老師,我這個有沒有錯誤呀

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齊紅老師 解答 2023-09-08 17:34

最好還是按照會計準則做賬,先計提,再交

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快賬用戶6809 追問 2023-09-08 17:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-08 18:04

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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可以的,根據(jù)自己習慣做就是
2023-09-08
你好 1. 計提工資包括個人社保金額 %2B個稅金額的 2. 借記:其他應收款-社會保險費 貸:其他應付款-社會保險費 繳納時借記其他應付款-社會保險費 貸記:銀行存款 3. 你到時還得工資扣除 個人社保這樣就平了。 借應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社會保險費 銀行存款
2020-10-10
同學你好 很高興為你解答 計提工資 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 其他應付款-個人社保 應交稅費-應交個人所得稅 繳納社保 借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-個人社保 貸:銀行存款
2021-08-26
你好,對的,這個沒問題。
2024-10-11
您好,應付職工薪酬之前有沒有計提啊
2023-01-09
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