這個(gè)是按照雙方結(jié)算的數(shù)量入庫。
老師您好,單位以前是代加工廠,一般納稅人,今年初開始自己購料生產(chǎn),前二個(gè)月的購進(jìn)料也按以前的作法直接全部入制造費(fèi)用,賬上無庫存和原料,實(shí)際是一直有的,現(xiàn)在我接手,老板要求從今年開始按生產(chǎn)加工廠來計(jì)賬,但 前一季度都無入出庫記錄,無數(shù)據(jù),用料也是大體估算,生產(chǎn)上說原料占40%,其實(shí)的都是水(這是生產(chǎn)乳膠的化工廠)但每月都開了增值稅銷項(xiàng)專票,成本核算這塊我該怎么做?老板還等著出數(shù)據(jù),很著急
老師您好!請(qǐng)從事過生產(chǎn)企業(yè)成本會(huì)計(jì)的導(dǎo)師幫忙解答如下問題,感謝! 請(qǐng)問造紙企業(yè)的成本核算采用什么方式好?因?yàn)槲覀兠看蝹}庫沒有辦法過磅,一大卡車、不同型號(hào)、卷數(shù)重量不一,按照供應(yīng)商數(shù)量入庫,領(lǐng)料時(shí)也沒實(shí)際數(shù)量、用的理論數(shù)量,一到月末材料成本使用過高,分不清是原材料入庫短缺還是損耗率過高,請(qǐng)問有什么好的方式嗎?
我想問下,我們公司是制造業(yè),我們車間自己加工的半成品,拿出去再給別的單位加工,再拿到車間里放進(jìn)倉庫,對(duì)方的開的加工費(fèi),我可以進(jìn)入原材料嗎?主要方便看的出入庫數(shù)量,這個(gè)可以嗎
產(chǎn)品由原材料與制造費(fèi)用一起進(jìn)入到庫存商品,我是2條線思路做賬的,我想問下,制造費(fèi)用我全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,后期我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本后,沒有半成品但是生產(chǎn)成本的借方還有余額,這種情況,我是否可以理解成生產(chǎn)成本的借方余額就是月末庫存數(shù)量里面庫存商品的組成部分。生產(chǎn)成本借方有余額是對(duì)的
您好老師,制造企業(yè)例如訂單100雙,第一工序做了90雙,第二工序做了80雙,第三工序做了70雙,第三工序后可以直接進(jìn)入成品倉,發(fā)貨發(fā)了60雙,(每個(gè)部門都是按自己做的產(chǎn)量算工資),各部門做了的工序材料都已送齊,并且有送了材料還沒生產(chǎn)的,材料都已入庫,這個(gè)要怎么算利潤,簡單的計(jì)算公式提供一下
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
雙方的結(jié)算數(shù)量并不是馬上就可以知道的,需要等到結(jié)算的時(shí)候才能知道,但是我材料不可能等到結(jié)算的時(shí)候才入庫呢?
那就只能一開始按照自己過磅的來