可以的,可以紅沖的
老師,請(qǐng)問(wèn)去年開(kāi)具的發(fā)票,今年發(fā)生銷售退貨,發(fā)票可以做紅沖嗎?
老師:去年的發(fā)票今年退回來(lái)可以紅沖嗎?
老師去年8月份開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,9月份退回來(lái)重新給他們開(kāi)了一筆,老板不知道退回來(lái)的發(fā)票要紅沖,到今年4月份我去開(kāi)了去年8月份退回來(lái)發(fā)票做紅沖,報(bào)年報(bào)的時(shí)候今年紅沖去年的發(fā)票可不可以抵扣
老師,今年的發(fā)票,客戶退回了,可以到明年開(kāi)紅沖么
2022年開(kāi)出去的銷項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在退回來(lái)需要重新開(kāi)具,那退回來(lái)這個(gè)發(fā)票還可以紅沖嘛?
老師,外貿(mào)行業(yè),一票報(bào)關(guān)單中有一項(xiàng)因品名錯(cuò)誤轉(zhuǎn)內(nèi)銷,假如開(kāi)票價(jià)為6000元,如何計(jì)算這一單項(xiàng)所需支付的稅費(fèi)。
老師好:我公司是小規(guī)模零售藥店,公司分線上跟線下銷售,三季度8月份因?yàn)橄到y(tǒng)有問(wèn)題,重復(fù)下賬了2萬(wàn)銷售,但是再10月27日前調(diào)整不了重復(fù)下賬的銷退,現(xiàn)在老師這邊有什么辦法,處理這個(gè)問(wèn)題?
老師 物業(yè)公司一般納稅人,經(jīng)營(yíng)的餐飲項(xiàng)目,進(jìn)的食材費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
紅沖去年銷售的紅沖發(fā)票,交印花稅時(shí)要減去嗎
請(qǐng)問(wèn)如果出口退稅申報(bào)13萬(wàn)退回了13%的稅,那么這個(gè)13萬(wàn)還需要交增值稅附加稅嗎?
我們收到的成本發(fā)票開(kāi)票項(xiàng)目都是家具,那開(kāi)出去的是不是也只能開(kāi)家具?
小紅書數(shù)據(jù)導(dǎo)出來(lái)后怎么統(tǒng)計(jì)納稅收入
所得稅-事項(xiàng)1-職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬這個(gè)金額這個(gè)是計(jì)提工資總額減去個(gè)人承擔(dān)社保公積金、個(gè)稅后的金額嗎
老師,您好。我們做亞馬遜平臺(tái)出口業(yè)務(wù)的,進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票后續(xù)要申請(qǐng)出口退稅。請(qǐng)問(wèn)亞馬遜平臺(tái)銷售的收入部分還需要計(jì)算銷項(xiàng)稅嗎?
個(gè)體戶的建筑施工隊(duì),最大的支出是工人的工資,是不是每個(gè)月都要申報(bào)工資呢?