您好,是的,小微企業(yè)5%只是暫時的政策,高新15%是長久的,而且高新還有加計扣除
公司是高新技術(shù)企業(yè),如果是應(yīng)納稅所得額在300萬以內(nèi),是按照小微企業(yè)的優(yōu)惠政策繳納企業(yè)所得稅。如果在300萬以上,那么是全部按照高新技術(shù)企業(yè)去算企業(yè)所得稅嗎?
你好...我想問一下小微企業(yè)所得稅不超過100萬是2.5%..超過100萬不超過300萬...是5%... 那超過300以后呢..這個2.5和5是怎么算的.. 那高新企業(yè)企業(yè)所得稅15%...那申請高新企業(yè)還有什么優(yōu)惠嗎
高新技術(shù)企業(yè)稅率15%,2022年小于100萬,稅率是2.5%,100~300萬稅率5%,超過300萬按25%,如果說300以內(nèi)按高新稅率不是還交得多些嗎?有點不明白
老師好,按照現(xiàn)在的政策 企業(yè)利潤300萬以下 所得稅5%、要是這企業(yè)還是高新技術(shù)企業(yè) 高新企業(yè)所得稅稅是15%,這么看到高新好像也沒多大用處哈
企業(yè)所得稅25%小微企業(yè)5% 高新企業(yè)15% 那是不是普通企業(yè)凈利潤300萬*5 高新技術(shù)企業(yè)300萬*15
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是不是認(rèn)定高新技術(shù)之后就必須按15繳納了?不管了凈利潤多少?加計扣除,是說的管理費用和技術(shù)研發(fā)費是嗎?
您好,是的,所得稅稅率15%,加計扣除只是研發(fā)費用哦
普通不是管費用里的研發(fā)費用支出75百分之扣除,資本化支出175百分之
您好,是的,研發(fā)費用支出75%加計,形成無形資產(chǎn)按175%攤銷哦
早上好,今天我有事出差外地了,要晚上到家才能回復(fù)您的留言,還請您原諒。