你好,是不是你們的上游單位或者下游單位出現(xiàn)問題了
我們?nèi)ツ晏峁┑臉I(yè)務(wù),簽訂的1個點(diǎn)專票,沒有申報無票收入,現(xiàn)在稅法規(guī)定專票開3個點(diǎn),我們開三點(diǎn)還是一個點(diǎn)的,有什么風(fēng)險呢
動態(tài)風(fēng)險提示,增值稅非應(yīng)稅項目進(jìn)項轉(zhuǎn)出為0,請核實(shí)。請問這是什么意思呢?我們成本類發(fā)票一張都都沒有抵扣哦
我們和供應(yīng)商之間一直都是互相開票,因?yàn)楸舜擞袠I(yè)務(wù)往來。請問應(yīng)收應(yīng)付一直掛賬面上會有什么風(fēng)險嗎?
我們公司六個月沒有申報個稅,公司變?yōu)轱L(fēng)險了,需要去稅局處理,我需要預(yù)約什么窗口,我們是小規(guī)模,最近半年都沒有業(yè)務(wù)往來,
老師您好 正常開票約定的時間稅法是什么規(guī)則啊,我們目前出現(xiàn)了稅務(wù)風(fēng)險,49萬的發(fā)票 我們小規(guī)模分兩個季度開的 稅務(wù)跟我們要合同
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
沒有啊,我們是銷售方
你好幫我看下,是什么問題
這個你們還是得和稅務(wù)局確認(rèn)一下