這個很正常的,正常業(yè)務往來
一個集團的公司直接互相往來,廣州公司借款5萬給我們公司,之前沒有業(yè)務上面往來,這5萬元就計入其他應付款,然后現(xiàn)在跟我們有業(yè)務的往來,買了我們20萬元的產品,應該計入應收賬款20萬元,請問這兩個科目(其他應付款和應收賬款要不要匯集到一個科目)?
老師,您好,我們給供應商用現(xiàn)金付了款,對方開了票給我們,但是沒有開收據(jù)給我們,賬面一直掛有欠款,因為長時間未合作,現(xiàn)在要不到收據(jù),請問這個要怎么賬務處理呢?
我們和供應商之間一直都是互相開票,因為彼此有業(yè)務往來。請問應收應付一直掛賬面上會有什么風險嗎?
老師,我們公司應付A公司20萬工程款,發(fā)票也開給我們了,因A公司和B公司之間有什么往來,我們應付A的錢要付給B了,A和B簽訂一個委托收款協(xié)議給我們,我們可以避免稅務上的風險嗎?
公司今年4月成立,小規(guī)模公司?,F(xiàn)在季度賬上掛其他應收應付各200多萬,成本80多萬,收入為0。因為業(yè)務上的特殊性,半年內都暫時不開發(fā)票。這樣申報季度報,會不會風險很大?按照現(xiàn)在優(yōu)惠政策,有必要先做30萬無票收入嗎,做30萬無票收入有風險嗎?還是一直掛著,等將來開票專為收入?
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
行政機關單位基本戶產生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務時產生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產嗎?資產增加了?應收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50