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沒庫存,已開發(fā)票出去(款已付當月沒開發(fā)票,)開出去的發(fā)票怎樣結轉成本

2023-09-07 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-07 12:33

暫估 借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估

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快賬用戶6476 追問 2023-09-07 13:30

采購時款已付,只是當月未開票,但銷售發(fā)票已發(fā),出成本砸出

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齊紅老師 解答 2023-09-07 13:31

借預付賬款,貸銀行存款, 借主營業(yè)務成本,貸應付賬款。暫估 做這個先暫估

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快賬用戶6476 追問 2023-09-07 13:33

借主營業(yè)務成本,貸應付款款嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-07 13:34

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6476 追問 2023-09-07 13:34

為什么貸應付賬款

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齊紅老師 解答 2023-09-07 13:34

你好,體現了贊谷,你可以利用其他的科目,只要體現彈估就行。

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暫估 借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估
2023-09-07
你好, 你好, 借:庫存商品-暫估, 貸:應付賬款
2022-06-05
你好,回來發(fā)票時就做前面暫估相反的分錄。
2023-06-14
你好,按正常是采購 銷售都做暫估,并且提銷項稅額,但是你進項沒來,看看繳納多少稅,然后結轉成本。開票后,把采購、銷售暫估的全沖了
2024-08-20
如果貨物已經發(fā)出,且銷售收入已經確認,那么相應的主營業(yè)務成本也應該在同一會計期間內進行結轉。這樣做是為了確保利潤表中收入與成本的匹配性。不收到款項不影響成本的結轉。
2024-11-08
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