你好,這個(gè)應(yīng)該由你們開(kāi)具普票,對(duì)方只能開(kāi)公益捐贈(zèng)收據(jù)

老師 購(gòu)買(mǎi)的商品開(kāi)的增值稅專(zhuān)票 又當(dāng)贈(zèng)品贈(zèng)送給客戶(hù)了 會(huì)計(jì)分錄怎么做 詳細(xì)的
購(gòu)入一批商品100件,對(duì)方贈(zèng)送了同類(lèi)商品20件,但是開(kāi)來(lái)的增值稅發(fā)票上面只有100件沒(méi)有贈(zèng)品,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
銷(xiāo)售商品開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,怎么做賬
外購(gòu)商品用于贈(zèng)送,對(duì)方開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票,會(huì)計(jì)怎么做賬
企業(yè)購(gòu)進(jìn)了27613元產(chǎn)品,商戶(hù)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,企業(yè)將這批產(chǎn)品轉(zhuǎn)售收了39596元,也是開(kāi)具普通發(fā)票給對(duì)方。這購(gòu)進(jìn)、銷(xiāo)售和結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)具9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)類(lèi)機(jī)械租賃發(fā)票,帶明細(xì)的,各種不同的機(jī)械設(shè)備
我公司是銷(xiāo)售飲料,同時(shí)給我的供貨商開(kāi)促銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我是一般納稅人,服務(wù)費(fèi)沒(méi)有成本,屬于銷(xiāo)售一定金額的貨物,供應(yīng)商給的補(bǔ)貼,這種情況,我的服務(wù)費(fèi)的收入的增值稅,需要全額繳納嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們的客戶(hù)給我們打款的銀行信息和給到我們開(kāi)票上面銀行信息不一致可以嗎?專(zhuān)用電子發(fā)票
老師您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅的小微企業(yè)怎么界定?
匯算清繳5050表里工資薪金支出包含辭退補(bǔ)償金和勞務(wù)人員的工資嗎
老師,我是會(huì)計(jì)小白,想問(wèn)下實(shí)操,就是在做利潤(rùn)表的時(shí)候?yàn)槭裁粗鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本是未稅和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填含稅的呢
老師好,做了好幾個(gè)excel表。想在另一個(gè)表中取這幾個(gè)表中人員工資的合計(jì)數(shù)。那幾個(gè)表中人員是有不同的,怎樣在另一個(gè)表中做到呢
老師,社保、公積金扣款需要附明細(xì)嗎,做憑證的話。
員工休產(chǎn)假期間工資如何計(jì)提,發(fā)放工資時(shí)如何做分錄?收到補(bǔ)貼后又如何沖帳,麻煩老師把計(jì)提-發(fā)放-收到補(bǔ)貼的分錄寫(xiě)一下,謝謝!
調(diào)表不調(diào)賬什么意思?怎么操作


贈(zèng)送客戶(hù)
不是捐贈(zèng)
贈(zèng)送還是你們開(kāi)票的哈,不能是對(duì)方開(kāi)票
你沒(méi)懂,我司購(gòu)買(mǎi)了商品用于贈(zèng)送客戶(hù),對(duì)方是不是要開(kāi)票給我們,對(duì)方開(kāi)的是1個(gè)點(diǎn)普票,客戶(hù)沒(méi)有找我們要發(fā)票,我就問(wèn)我司這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做分錄,要不要繳增值稅
這個(gè)就是:視同銷(xiāo)售時(shí)賬務(wù)處理 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師這么水啊,比我好不專(zhuān)業(yè)。你查查嗨,還確認(rèn)收入?
不知道就不怪你哈,查查增值稅法規(guī)定再罵老師也不遲哈。對(duì)外贈(zèng)送就是要視同銷(xiāo)售交增值稅哈
是視同銷(xiāo)售處理,不是視同銷(xiāo)售。分錄直接搬過(guò)來(lái)。
所謂視同銷(xiāo)售就是要確認(rèn)增值稅的哈
有相關(guān)文件號(hào)嗎
文件就是增值稅法實(shí)施細(xì)則
這種情況是不確認(rèn)收入的
為了跟增值稅申報(bào)保持一致要確認(rèn)收入,原來(lái)的會(huì)計(jì)制度是不用確認(rèn)收入,新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則視同銷(xiāo)售要確認(rèn)收入的。 不管是否確認(rèn)收入,最終不影響所得稅。因?yàn)槭杖?成本的金額
這個(gè)情況是視同銷(xiāo)售處理,不屬于視同銷(xiāo)售的8種情況
不要再扯這個(gè)事了哈,都說(shuō)了以前的會(huì)計(jì)制度,可以不做收入,現(xiàn)在的準(zhǔn)則要做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果感覺(jué)老師有錯(cuò)誤,你可以聯(lián)系稅局12366求證哈