你好,這個應(yīng)該由你們開具普票,對方只能開公益捐贈收據(jù)
老師 購買的商品開的增值稅專票 又當(dāng)贈品贈送給客戶了 會計分錄怎么做 詳細(xì)的
購入一批商品100件,對方贈送了同類商品20件,但是開來的增值稅發(fā)票上面只有100件沒有贈品,請問怎么做賬?
銷售商品開具增值稅普通發(fā)票,怎么做賬
外購商品用于贈送,對方開具的增值稅普通發(fā)票,會計怎么做賬
企業(yè)購進(jìn)了27613元產(chǎn)品,商戶開具增值稅普通發(fā)票,企業(yè)將這批產(chǎn)品轉(zhuǎn)售收了39596元,也是開具普通發(fā)票給對方。這購進(jìn)、銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做會計分錄?
老師您好,請問小規(guī)模納稅人季度開普票超過30萬,繳納增值稅是按照1%還是3%繳納
樸老師,補交2024年房產(chǎn)稅 ,滯納金 如何做賬
老師,公司支付投資款需要繳納印花稅嗎?
工資和勞務(wù)費的區(qū)別是什么?
郭老師,我們生產(chǎn)需要用到輔料液氮,石油氣,開給我們的送貨服務(wù)費,和儲罐租金,這兩類分別要做什么科目
超齡保潔工資要計入殘保金和工會經(jīng)費嗎?簽的勞動合同
個體工商戶給員工購買社保,員工也是按企業(yè)的待遇退休嗎?有什么區(qū)別嗎?
老師 某電商公司在他們直播平臺幫我們銷售產(chǎn)品 最終成交后電商公司扣除傭金后把剩余的銷售款轉(zhuǎn)入我們對公賬戶 像這種情況我們該怎么開發(fā)票的
老師你好,我是一般納稅人制造業(yè)的,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但賬上有未分配利潤15萬,需要怎么處理?有影響嗎
協(xié)議班與取證班的區(qū)別
贈送客戶
不是捐贈
贈送還是你們開票的哈,不能是對方開票
你沒懂,我司購買了商品用于贈送客戶,對方是不是要開票給我們,對方開的是1個點普票,客戶沒有找我們要發(fā)票,我就問我司這個業(yè)務(wù)怎么做分錄,要不要繳增值稅
這個就是:視同銷售時賬務(wù)處理 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
會計學(xué)堂老師這么水啊,比我好不專業(yè)。你查查嗨,還確認(rèn)收入?
不知道就不怪你哈,查查增值稅法規(guī)定再罵老師也不遲哈。對外贈送就是要視同銷售交增值稅哈
是視同銷售處理,不是視同銷售。分錄直接搬過來。
所謂視同銷售就是要確認(rèn)增值稅的哈
有相關(guān)文件號嗎
文件就是增值稅法實施細(xì)則
這種情況是不確認(rèn)收入的
為了跟增值稅申報保持一致要確認(rèn)收入,原來的會計制度是不用確認(rèn)收入,新的會計準(zhǔn)則視同銷售要確認(rèn)收入的。 不管是否確認(rèn)收入,最終不影響所得稅。因為收入=成本的金額
這個情況是視同銷售處理,不屬于視同銷售的8種情況
不要再扯這個事了哈,都說了以前的會計制度,可以不做收入,現(xiàn)在的準(zhǔn)則要做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果感覺老師有錯誤,你可以聯(lián)系稅局12366求證哈