同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,我們是運(yùn)輸公司我開出去了一張銷售普票我怎么做分錄?
老師你好!我前幾個(gè)月開的專票,這個(gè)月沖紅又重新開了,品種一樣怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師您好!我司去年12月份開具專票給對(duì)方,對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師您好!我司去年12月份開具專票給對(duì)方,對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師,我去年給客戶開了發(fā)票,沒(méi)有當(dāng)時(shí)給,現(xiàn)在需要紅沖去年開的發(fā)票,然后重新開發(fā)票給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄我怎么做
和員工簽訂勞務(wù)合同,并按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,未繳納社保,也沒(méi)有發(fā)票,可以抵扣所得稅嘛?
24年10月開通電子稅務(wù),在25年的1月份申報(bào)了一季度的財(cái)報(bào),而且只做了資產(chǎn)負(fù)債表,是零提交,沒(méi)有申報(bào)利潤(rùn)表,現(xiàn)在在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上,有關(guān)2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照的年報(bào)申報(bào),如何填列資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的內(nèi)容呢?公司只有老板一個(gè)人,沒(méi)有做賬
請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤(rùn)已達(dá)297萬(wàn),如何讓稅務(wù)老師打消對(duì)本期業(yè)利潤(rùn)的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問(wèn)一下為什么半年使用貸款600萬(wàn)元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無(wú)償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
企業(yè)會(huì)計(jì)制度
那直接用以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整 然后收到普票再做 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 這樣 然后 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
有的是今年的,就是直接紅沖今年的分錄是吧
對(duì)的 今年的直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖