借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)人所得稅。

您好,上期增值稅報(bào)多了,這個(gè)月去稅務(wù)已經(jīng)把申報(bào)表改成正確的了,但是沒(méi)申請(qǐng)退稅,多交的稅這個(gè)月在系統(tǒng)里的本期繳納上期應(yīng)納稅額里,但是最后的應(yīng)納稅額也沒(méi)有減掉這1000多,這是怎么回事啊
我這個(gè)月申報(bào)上月我2月份的增值稅的時(shí)候,不知道可以享受加計(jì)抵減10%的政策,現(xiàn)在申報(bào)表也填了,稅款也繳納了,要怎么更正申報(bào),多繳納的稅款可以退嗎
老師,公司6月份工資個(gè)稅申報(bào)和實(shí)際發(fā)放不符怎么調(diào)?。壳闆r是這樣:6月份工資在7月初先申報(bào)了個(gè)稅(1萬(wàn)),后來(lái)工資表又做了調(diào)整(個(gè)稅9000),最后按調(diào)整后的工資表發(fā)了工資,但申報(bào)的已經(jīng)扣款沒(méi)有做調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?是更正申報(bào)退稅?還是在7月工資表調(diào)增減一下?。?/p>
上月個(gè)稅多繳了,后來(lái)又申請(qǐng)退稅了,本月怎么做沖減,上月工資也已經(jīng)調(diào)整正確了,多繳的稅不知道怎么沖減
上月個(gè)稅及時(shí)發(fā)現(xiàn)多繳了也在上月申請(qǐng)退回了,工資計(jì)提和發(fā)放都正確,那退回來(lái)的個(gè)稅和多繳的個(gè)稅怎么入賬,比如上月計(jì)提工資10000,發(fā)放按照10000發(fā)放,個(gè)稅扣了121,屬于多繳21,又退回賬戶21,該怎么做賬能平
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


多交了的這一部分從工資里扣除的,你從工資里也多扣了嗎?
多扣的工資的在上月發(fā)現(xiàn)不對(duì)就改過(guò)來(lái)了,只是稅多繳了又申請(qǐng)退回來(lái)了
那你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅,是不是借方有余額,如果是的話,這樣正好沒(méi)有余額了。
應(yīng)交稅費(fèi)上月沒(méi)計(jì)提,現(xiàn)在就是什么都正確唯獨(dú)稅多了,稅又退回多繳的
你好,你扣除個(gè)人的是多少?交給稅務(wù)局的是多少?退回來(lái)是多少,分別寫(xiě)一下。
扣個(gè)人的是21,現(xiàn)在又退21回來(lái)
借應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)人所得稅、 貸應(yīng)付職工薪酬、工資, 借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸銀行還款。
扣了人家21,退回了21不需要繳納的,你扣了個(gè)人的,你不應(yīng)該給人家發(fā)工資嗎?
上月發(fā)現(xiàn)扣錯(cuò)了已經(jīng)調(diào)整正確的了,只是稅又多繳了然后又申請(qǐng)退回來(lái)了就這樣的過(guò)程
你好,那你扣除個(gè)人的,你發(fā)給個(gè)人了嗎?如果是的話,你的應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額,一定會(huì)有這樣的,你再去看一下你哪一步做錯(cuò)了吧。