同學(xué),你可以收到發(fā)票再做固定資產(chǎn),也可以現(xiàn)在做暫估固定資產(chǎn)
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產(chǎn)因為質(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
老師,救救孩子吧……我這家企業(yè)是商業(yè)企業(yè),他進了貨來得先進庫存,票也就當月進當月上賬,只留下抵扣聯(lián),什么時候抵扣再從進項稅里直接轉(zhuǎn)出去,前兩個月銷售額大,都認證完了,然后發(fā)現(xiàn)進項稅有七千多的進項,按說全認證完了,進項里就應(yīng)該是0了才對.我一個月一個月的往回倒呢,怎么也找不著這張票,你那有什么好的辦法能找到嗎?我都找了一下午了,整個人感覺都不好了[流淚]
老師,下午好,購買的固定資產(chǎn)先安裝好了,但是過兩個月才開的發(fā)票,我當月記賬的時候怎么記得,分錄怎么寫,進項稅額放哪個科目呢
郭老師,去年收到兩張購買固定資產(chǎn)(船舶)的專票,當時稅額記在應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目,但是去年沒有勾選。 上個月確認這筆船舶稅額,根據(jù)國家政策可以申請全額退稅,上個月在系統(tǒng)里面出口退稅里面勾選了,關(guān)于稅額的分錄怎么變更做分錄?
你好 老師 我們公司購買了一臺設(shè)備款 總價是150萬 然后先付了75萬 剩下的款分六個月付完 對方先開了75萬的發(fā)票 剛開始75萬入預(yù)付賬款 現(xiàn)在每個月怎么寫分錄才對呢 要入固定資產(chǎn)嗎
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
醫(yī)保交費是怎么算單位和個人的比例
請問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 個人所得稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費用)*20% 怎么知道股權(quán)原值是多少?
應(yīng)收票據(jù)/銀行承兌在借方代表什么?謝謝老師
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理一職的人數(shù)與概述的不符怎么處理
老師就是職工繳費工資和社保有什么關(guān)系,,
我司購進一輛貨車,能抵幾個點的稅
老師湖南的社保的增員減員在哪里操作
老師,收據(jù)上能給蓋章的,是不是說明他是有營業(yè)執(zhí)照的,可以給開發(fā)票?
老師你好,關(guān)于這道題,我有兩個疑問需要你解答。 1、在合并日,被投資方公允和賬面價值不一樣的資產(chǎn),在算調(diào)整后的凈利潤時,需要把差額減去,再加上當年折舊的部分嗎?不是說以后年度加回來嗎?當年的就要?嗎? 2、長投從權(quán)益法到成本法的轉(zhuǎn)換,入賬價值不是原賬面?新公允嗎?怎么這個題是按照原公允?新公允計算的呢?謝謝,著急