您好,如果無法找到的,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
我現(xiàn)在在做一個公司三月份的賬,客戶拿了很多抵扣聯(lián)過來,都是已經(jīng)抵扣勾選了的,跟報(bào)稅的金額對的上,現(xiàn)在就是這里有幾張都是19年的抵扣聯(lián)的固定資產(chǎn),查了下以前的賬,已經(jīng)入賬了,進(jìn)項(xiàng)是待認(rèn)證,我現(xiàn)在我已經(jīng)收到了這張抵扣發(fā)票聯(lián)我現(xiàn)在該怎么做賬啊
老師,救救孩子吧……我這家企業(yè)是商業(yè)企業(yè),他進(jìn)了貨來得先進(jìn)庫存,票也就當(dāng)月進(jìn)當(dāng)月上賬,只留下抵扣聯(lián),什么時候抵扣再從進(jìn)項(xiàng)稅里直接轉(zhuǎn)出去,前兩個月銷售額大,都認(rèn)證完了,然后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅有七千多的進(jìn)項(xiàng),按說全認(rèn)證完了,進(jìn)項(xiàng)里就應(yīng)該是0了才對.我一個月一個月的往回倒呢,怎么也找不著這張票,你那有什么好的辦法能找到嗎?我都找了一下午了,整個人感覺都不好了[流淚]
老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)能配比抵完,不會多出,也就是當(dāng)月入庫當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本。我現(xiàn)的公司一般每月抵完還有多出一些進(jìn)項(xiàng),多出的進(jìn)項(xiàng)我沒做賬,留到下個月抵扣再做,也相當(dāng)于當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月做為入庫材料,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,材料結(jié)存余額就沒多少,但實(shí)際是有些進(jìn)項(xiàng)還沒入賬,可以這么做嗎
老師,我有一個公司,因?yàn)闆]有收入嘛,所以稅務(wù)局老師不讓我抵扣,說我抵扣了,沒有收入,留底了,還得退給我,不讓我認(rèn)證抵扣,老師,那我這邊現(xiàn)在有好多抵扣發(fā)票沒有抵扣,我也做賬了,那一直沒有收入的話,到時候增值稅專票發(fā)票回不回過了抵扣期限呢
老師,因?yàn)檫@個月公司銷項(xiàng)特別大,所以就把稅務(wù)數(shù)字賬戶里的62萬可抵扣的都抵扣了,抵扣完才發(fā)現(xiàn)好多發(fā)票根本沒有入賬,好多年前的了,找不到了,我現(xiàn)在怎么辦?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
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老師,可以在查驗(yàn)平臺按發(fā)票號碼查找,然后下載或截圖入賬嗎
這個不行,這其次也得讓對方提供蓋章的復(fù)印件
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
老師,我去看了稅務(wù)數(shù)字賬戶,查驗(yàn)平臺上可以打印,為什么不能用呀
這些本身是電子發(fā)票嗎?
是發(fā)票管理系統(tǒng)里的,是電子發(fā)票
那這點(diǎn)都是沒有問題dw