您好,這樣等于說,也不再支付了是嗎
以前的會計銷項稅和進項稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,接手后,我結(jié)轉(zhuǎn)了到了轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個余額該怎么做?查賬不可能了,時間很久了,查不到,找不到根源
老師,每個月底進項稅額和銷項稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅,實際扣款,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進項稅額和銷項稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯誤
老師,請問之前的做賬沒有把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個余額怎么調(diào)
老師:麻煩問下,以前的會計 19 20 21年累計的銷項稅,進項稅從來沒有結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交增值稅的銷項和進項的余額都有一百多萬了 怎么處理這些余額呀?
老師,如果之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是寫的這樣的分錄, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 導(dǎo)致銷項稅額和進項一直有余額怎么辦呢?
那這種情況,我更正3個季度的增值稅申報,重新入賬能行不,這個會不會風(fēng)險也大
老師請問,怎么在稅務(wù)局系統(tǒng)上查一二季度的申報報表?
公司給代管賬戶付的款而且開了票怎么寫會計分錄,
小規(guī)模納稅人,減免的2個點,所得稅納稅表上,用填到營業(yè)外收入那嗎,系統(tǒng)上有提示
購承兌50000付款49800,憑證怎么做
社保調(diào)基和財務(wù)做賬有哪里需要調(diào)整嗎?比如補繳1-9月份上調(diào)保險部分
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老師,同一張發(fā)票上,可以開產(chǎn)品和勞務(wù)嗎?都是13%的稅率
老師,個體戶,個人經(jīng)營所得1-9月有收入,沒有成本,預(yù)估填可以嗎,投資者減除費用專項扣除怎么填
老師好!企業(yè)所得稅申報頁面現(xiàn)在有一個新增職工薪酬,已經(jīng)計入成本的職工薪酬是指產(chǎn)線員工直接人工成本吧?管理部門職工薪酬不算的吧?實際發(fā)放員工薪酬是指已經(jīng)發(fā)了的部分嗎?計提未發(fā)的不算吧
是的,都已經(jīng)支付過了
那你們就轉(zhuǎn)到營業(yè)外了這個的