你好,不管當(dāng)月是否認(rèn)證,都要做賬的,未認(rèn)證的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
老師,當(dāng)月開的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月能認(rèn)證抵扣嗎?
老師,請問下,當(dāng)月沒有開銷售發(fā)票,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以暫時不認(rèn)證嗎
請問,當(dāng)月的開票收入,沒有取得完進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是當(dāng)月就要先暫估成本了
進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月開的收到的就要全部當(dāng)月做賬嗎?那如果不認(rèn)證要不要做賬呢?
老師,當(dāng)月開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月沒有認(rèn)證,不能做到當(dāng)月,那么當(dāng)月就做暫估嗎
2022年3月,某企業(yè)發(fā)生與職工薪酬相關(guān)的業(yè)務(wù)如下
老師開票給人家,對方已打款過,發(fā)票上銷售方銀行開戶名稱簡寫了,這張發(fā)票需要作廢重新開具嗎
兩獨(dú)立的公司,可以把其中一家變?yōu)榱硗庖患业姆止締?,怎么操作?/p>
,所得稅匯算補(bǔ)稅,原來你說計(jì)入未分配利潤,那計(jì)入了未分配利潤 用不用去調(diào)2025年的報表年初數(shù) 不然資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就匹配不上了
老師,公司員工墊付幾千元以上,公司也以現(xiàn)金的形式還給他,正常做賬會有影響嗎
請問繳納開公寓的場地租金怎么做分錄
我是做工程的,對方給我們開勞務(wù)發(fā)票,要如何做賬
暫估入庫時沖回 忘記沖回庫存了 現(xiàn)在怎么辦
老師,第3問和第4問恰當(dāng)嗎?不恰當(dāng)說理由,這個解題思路是什么啊,要怎么解
我司向個體戶采購商品,并取得一張普票,但付款確是給個體戶法人,個體戶沒有對公戶,這可行嗎怎么做賬,票名和銀行付款的名稱不一致。
分錄怎么做
就是把進(jìn)項(xiàng)稅的科目使用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅替代