?建議:以含稅金額直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理

老師,公司購買煙 紅酒 白酒 送人 取的發(fā)票 假如專票,可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎嗎? 然后可以直接找銷售費(fèi)用 招待費(fèi)嗎? 還是買回來是記庫存商品,送出去要視同銷售,要交稅?買回來1萬,賣出去也是一萬可以嗎?
老師,我2020年有一筆賬是買禮品送客戶,當(dāng)時(shí)入了招待費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)局讓更正成視同銷售,這樣是需要入視同銷售的嗎?如果如視同銷售的話分錄該怎么做,需要調(diào)整2020年的賬呢還是直接做相反的
老師,你好。我公司建材公司。 購買2臺電視。冰箱1臺送客戶。 請問應(yīng)該進(jìn)入什么科目? 是進(jìn)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
房開老師 我們公司購買茶葉、酒 燕窩等用于送人 請問視同銷售嗎?還是直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
老師,購買禮品送人時(shí)當(dāng)時(shí)分錄做的是 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在要做視同銷售的分錄,要把這個(gè)分錄先紅沖對嗎
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


開的增值稅專票,直接入業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣吧
以含稅金額直接做業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理,不能抵扣