你好,這個(gè)不用申報(bào)的哈
老師,疫情期間,一般納稅人生活服務(wù)業(yè)有稅收優(yōu)惠政策,那開票的時(shí)候是直接按免稅開票還是正常開票后申報(bào)的時(shí)候申報(bào)減免呢?
請(qǐng)問老師一般納稅人做零申報(bào)就是直接在開票欄和未開票欄都要填寫0嗎?
老師,小規(guī)模的銷售發(fā)票第一季度開了含稅289000.元,開的是1%,稅率,申報(bào)的時(shí)候直接如圖這樣申報(bào)還是需要填減免稅申報(bào)表?
老師,一般納稅人開收購(gòu)玉米發(fā)票,免稅的,那申報(bào)表還需要填嗎?還是直接0申報(bào)
老師,小規(guī)模納稅人開普票不超30萬(wàn),稅率1%如何申報(bào)增值稅,需不需要填附表4的減免稅申報(bào)明細(xì)表?還是直接填主表,直接填主表的免稅額不是發(fā)票上的稅額啊
老師,公司股東之間轉(zhuǎn)讓協(xié)議,轉(zhuǎn)讓款可以股東之間轉(zhuǎn)賬嗎?公司需要怎么做賬?
23年已入賬并認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)成本票在25年7月被稅局通知為異常發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)在7月轉(zhuǎn)出,現(xiàn)稅局又通知需要在23年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表做更正申報(bào),請(qǐng)問如何處理?是那個(gè)數(shù)據(jù)需要修改?
老師,我自己個(gè)人也就是自然人可以開普票票出去嗎
速達(dá)軟件里做賬,小規(guī)模銷售的時(shí)候,不需要做銷售開單么,直接做憑證就行了嗎
樸老師,請(qǐng)問是不是應(yīng)付職工工資科目,本年累計(jì)數(shù),就是年報(bào)表中A105050中的工資薪金支出數(shù)?
老師第一次注冊(cè)的公司,稅務(wù)登記先登記先自然人身份登錄,錄入信息嗎?
那小規(guī)模銷售的時(shí)候,在速達(dá)財(cái)務(wù)軟件里,銷售了什么貨物,也要進(jìn)行銷售開單么
我公司2024年開具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。怎么做賬比較合理,而且會(huì)計(jì)分錄直接就是入收入和銀行存款,我應(yīng)該怎么做賬呢。
三個(gè)月做一次賬,在財(cái)務(wù)軟件就是把一到三月的賬,都做到第三個(gè)月里對(duì)嗎,然后四五六,做到六月里,如果四月沒有業(yè)務(wù),在財(cái)務(wù)軟件直接就空結(jié)賬到六月嗎
老師,請(qǐng)問下,E表,我框選列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?