對(duì)的,是的,因?yàn)槟銢]有收到錢,不要填寫啊,你收到了錢,借銀行存款,貸實(shí)收資本。
老師我們公司增資,之前股東有借錢給股東現(xiàn)在也算股東的增資部分,我要變成時(shí)候?qū)嵤召Y本,我是不是增資額部分直接報(bào)印花稅,然后做分錄借:其他應(yīng)付款貸:實(shí)收資本就可以了,印花稅是直接借管理費(fèi)用嗎?
老師,我們?cè)谧N公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報(bào)不通過。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個(gè)我查了下其實(shí)就是往來款現(xiàn)金往來對(duì)沖的(二級(jí)明細(xì)是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些?說我們要報(bào)實(shí)收資本,賬冊(cè),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒有實(shí)收資本的,也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個(gè)要怎么搞?
老師,公司增資了,為什么稅局這邊說沒有實(shí)繳不可以寫,借其他應(yīng)收款,貸實(shí)收資本,現(xiàn)在申報(bào)印花稅就是要我們調(diào)整回來
最初公司建立的時(shí)候不是實(shí)繳制度,老會(huì)計(jì)卻把這筆分錄做上去了,沒有建立銀行存款賬戶,導(dǎo)致現(xiàn)金是虛的,現(xiàn)在改為實(shí)繳制度公司減資做借實(shí)收資本貸現(xiàn)金會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)金為負(fù)數(shù),是否可以調(diào)成借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付款 來調(diào)整呢?
老師好,有限公司最初建賬,發(fā)生費(fèi)用我做分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:實(shí)收資本,但是三年來實(shí)收資本我沒有繳納印花稅,我又把實(shí)收資本科目調(diào)為其他應(yīng)付款-某某股東,這樣可以嗎?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。