同學你好 是招待費嗎
老師好: 老板在小區(qū)網(wǎng)點房地址開餐飲店,工商局不允許在此地址注冊餐飲服務(wù)類的公司,老板就找關(guān)系在此地址注冊了個體戶(A),然后再以此地址注冊一個餐飲管理有限公司(B),A和B的法人是同一個人,從此A交給B來打理,A發(fā)生的經(jīng)營收入都打款到B公司賬戶,給客人開的餐費發(fā)票戶頭都寫B(tài)公司,以后所有的收入、成本、費用等發(fā)票都開B公司的戶頭,個體戶A就是個空殼,不做賬,每次都零申報,只做B公司的賬,這樣可以嗎?有啥風險?
老師好:房地產(chǎn)公司老帶新客戶,給客戶5000元,客戶到稅務(wù)局代開的是派單費的發(fā)票。 1、這樣開的發(fā)票合適嗎? 2、這樣屬于勞務(wù)報酬收入,我公司是不是要代扣代繳個人所得稅?
老師,您好!有個客戶每個月給我們開發(fā)票,但是老板把錢從公戶打到這個客戶私人賬戶,銀行到還備注費用報銷,這樣有什么風險?不是我們公司的員工不能備注費用報銷吧?是不是只能打?qū)Ψ焦珣??謝謝!
老師,您好!我們公司給客戶的回扣。老板讓對方開餐費發(fā)票來報,發(fā)票的地址不是公司所在地,而是客戶所在地,每個月超5千的餐費,這樣有什么風險?謝謝!
老師,您好!我公司有一個項目,每月的給出的傭5萬左右,發(fā)票是對方以個體工商戶的名義開給我們?nèi)缓髲墓~出個人,這樣存在什么風險?怎么應(yīng)對?謝謝!
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
不是招待費,是這個單給個人每個月的返點。
這個要看發(fā)票的呀
就是現(xiàn)在每個月給的是餐費的發(fā)票來充這個賬
同學你好 所以讓你按發(fā)票來做賬 借費用科目招待費 貸銀行存款
好的!老師同一家餐廳每個月這么的餐費會不會有問題呢?
這個超出比例還得調(diào)增呢 盡量還是少開