借: 管理費(fèi)用-社保
貸:應(yīng)付職工-社保
其他應(yīng)收款-社保
借:應(yīng)付職工-社保
其他應(yīng)收款-社保
貸:銀行存款
公司和個人的社保計提和支付時的會計分錄怎么做
社保怎么計提?計提和支付的社保會計分錄怎么寫?
計提,和支付社保費(fèi)的會計分錄是什么
計提和支付社保(工商,失業(yè),養(yǎng)老保險)會計分錄
老師,請問計提工資、社保和發(fā)工資、支付社保的會計分錄怎么做?
老師,零食店怎么做賬,報稅按無票收入嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項發(fā)票做了退稅勾選,但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢里沒有查到自己勾選的進(jìn)項發(fā)票信息更沒顯示已稽核和未稽核,
計提工資要+老板給我們交納的這部份社保費(fèi)用嗎?
個稅本期收入可以寫 4000 么,實(shí)際法人每月收入是 1 萬多,是不是 5000 以下都可以報,這樣不交個稅
我們是運(yùn)輸公司,名下有26兩車,但這些車實(shí)際是別人買的,掛靠的我們公司名稱,入賬的時候我做固定資產(chǎn)嗎?交通局發(fā)放的24萬補(bǔ)貼款,要怎么做賬。如果我24萬發(fā)放到個人頭上,我又要么怎么做賬,補(bǔ)貼款可不可以直接打給個人。
第二點(diǎn)答案為什么是恰當(dāng)?shù)模拷M成部分重要性應(yīng)該用集團(tuán)項目組確定的500萬,而不是組成部分注冊會計師確定的400萬呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
老師好 個體工商戶每月申報個稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個進(jìn)銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請問這個數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬,這個要報營業(yè)外收入嗎
第三點(diǎn),不恰當(dāng)原理是什么?
計提不用通過應(yīng)付職工薪酬科目么么
應(yīng)付職工就是應(yīng)付職工薪酬科目,我簡寫了
這個計提的時候貸方怎么沒有其他應(yīng)收款-社保呢
借: 管理費(fèi)用-社保
貸:應(yīng)付職工-社保
其他應(yīng)收款-社保
借:應(yīng)付職工-社保
其他應(yīng)收款-社保
貸:銀行存款
有呀,你看下我寫的分錄
我發(fā)過去的截圖上面的沒有,計提的時候
他只計提了單位部分,寫個其他應(yīng)收款好些,要不然平不掉
那這個截圖上面的科目是不是錯的
他這種應(yīng)該和工資一起計提,所以就不一樣
公司為員工繳納社保費(fèi)的會計分錄
借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(fèi)(單位部分)
? ? ?其他應(yīng)付款—社會保險費(fèi)(個人部分)
? ? ?貸:銀行存款
計提社保費(fèi)時:
借:管理費(fèi)用——社會保險費(fèi)(單位部分)
? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費(fèi)(單位部分)
發(fā)放工資時:
借:應(yīng)付職工薪酬——工資(應(yīng)發(fā)數(shù))
? ? ?貸:其他應(yīng)付款——社會保險費(fèi)(個人部分)
? ? ? ? ? ? 庫存現(xiàn)金(實(shí)發(fā)數(shù))
他這個分錄為啥不用計提個人部門,只是計提了單位部門
因為是和工資一起做的分錄,所以才是這樣的