計(jì)提社保公司部分? 借:管理費(fèi)用-社保? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個(gè)人部分? 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸:其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資和社保,發(fā)放工資,繳納社保這一些列會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)提工資,社保,個(gè)稅和發(fā)放工資,支付社保跟個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄
老師,計(jì)提工資和社保的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?然后支付社保時(shí)的分錄又該怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資和社保,以及支付的時(shí)候,如果做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資、社保和發(fā)工資、支付社保的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,5月份新成立的公司在5月份需要做哪些賬呢
留底退稅跟賬上對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)怎么辦?調(diào)賬的話,分錄怎么寫(xiě)合適?賬上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,報(bào)表上4月份留底退稅期末是3047369.01
老師,前一年的賬務(wù)有誤,需要調(diào)整,怎么操作?
幾百的提貨運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票可以手寫(xiě)收據(jù)入賬不做納稅調(diào)整嗎?對(duì)公轉(zhuǎn)款給個(gè)人
老師好[憨笑]我想請(qǐng)教一下您,民辦學(xué)校開(kāi)學(xué)交學(xué)費(fèi)學(xué)校贈(zèng)送的床上用品和餐費(fèi)該放到哪個(gè)科目呢?
做4s店的收銀需要提供擔(dān)保人,請(qǐng)問(wèn)求職者有什么風(fēng)險(xiǎn)?簽訂這樣協(xié)議需要注意什么?
為什么電子發(fā)票不能作廢只能紅沖?
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅利潤(rùn)90萬(wàn),需要怎么算
全是表格賬,新手怎么把數(shù)據(jù)導(dǎo)入賬套,金蝶kis版的,包括月份輸入錯(cuò)誤修改,刪除那里操作
老師買(mǎi)手機(jī)的個(gè)體,納稅人類(lèi)型選擇什么
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
借,管理費(fèi)用工資帶應(yīng)付職工薪酬。借,應(yīng)付職工薪酬在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。
支付辭退補(bǔ)償金分錄怎么做?
借管理費(fèi)用離職補(bǔ)償 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款