銀行增值稅稅率1%的。
小規(guī)模納稅人外購貨物,贈送給客戶作為樣品,取得一般納稅人13%的增值稅普通發(fā)票,假如價稅合計金額是100,會計分錄:借:庫存商品100 貸:銀行存款100 借:銷售費用-樣品費100 貸:庫存商品99.01 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.99 這樣子庫存商品不平呀
老師好,外購產(chǎn)品對外贈送給客戶,計入銷售費用,二級科目是業(yè)務(wù)宣傳費嗎?分錄是借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這里的庫存商品指的是成本價是吧?這個銷售費用可以稅前扣除嗎?這個贈送或免費試用不涉及個稅吧?
請問一下,外購商品用于業(yè)務(wù)宣傳,增值稅視同銷售,分錄是借:銷售費用,貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(按零售價計算稅費),企業(yè)所得稅確認(rèn)收入,那增值稅申報時,未開票收入這里銷售額是按稅額除以稅率來填寫嗎?
小規(guī)模,想問下公司買入茶葉100盒6800元,是給銷售部門用,是直接寫借銷售費用~業(yè)務(wù)招待費,貸銀行存款,還是需要寫明細(xì),例如借庫存商品~低值易耗品~茶葉,借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
我們是小規(guī)模電商公司,郵寄給達(dá)人樣品用來宣傳,借銷售費用業(yè)務(wù)宣傳費貸庫存商品,應(yīng)交增值稅,沒開票,這個增值稅是一個點還是三個點。
排污費和垃圾處理費是免稅的,在顧客沒交錢之前如果給他開了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開發(fā)票嗎?
本體維修金只能開收據(jù)的,在顧客沒有交錢之前卻開了增值稅專用發(fā)票算虛開發(fā)票嗎?
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯誤類疑點,疑點對象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進項明細(xì)申報表表,疑點代碼A0215,疑點內(nèi)容,申報的發(fā)票余電子信息,應(yīng)不予受理。但是此前信息都比對成功了的呢?這和我們的第一次申報退稅有關(guān)嘛?
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅。現(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進項抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進項稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買了一輛公車,用做單位用車,還是以員工名字歸還車輛貸款?這樣怎么做賬呢?
請問廠里員工工資發(fā)現(xiàn)金,可以正常做支出賬嗎?做成本嗎?沒有走公帳發(fā)工資的情況
國家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(ASOne)收付匯日期查詢?nèi)掌跁r間間隔最大只能是31天是嗎?
2024年前注冊的個體工商戶,但是一直沒去稅務(wù)登記,這個需要報稅嗎?
老師公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理1萬,然后經(jīng)理又把錢轉(zhuǎn)給老板私人賬戶,是不是為了避稅,那這個錢在賬上一直掛著其他應(yīng)收款經(jīng)理,怎么辦
老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡?
你好,增值稅稅率1%的。