你好,這個是不允許稅前扣除的是吧?如果是的話,賬載金額填寫奉的金額。

老師好,公司在2018年的時候收到15萬普票,對方開了沒交稅,然后稅務局調(diào)查,讓我們補稅,原來做的憑證是 借:管理費用 貸:其他應收款-業(yè)務員,現(xiàn)在稅務局要求調(diào)整所得稅年度申報表,是填A105000中27行是與收入無關的支出的賬載金額,還是填30行的其他,賬載金額
老師好,請問下企業(yè)21年交過罰款,但是21年報年度企業(yè)所得稅時沒有體現(xiàn)這筆款,現(xiàn)在要求去稅局重新調(diào)整金額,這筆款當時沒有入賬,賬載金額那欄是填0嗎,然后稅收金額那欄填罰款的金額,對嗎?
老師,24年截止到本月沒有任何業(yè)務,收入成本費用都是0,營業(yè)利潤也是0對吧,現(xiàn)在支付了一筆稅務罰款500元,計入營業(yè)外支出了,那利潤總額就是-500。 現(xiàn)在企業(yè)要注銷,做所得稅年報時這500罰款做調(diào)增后,那納稅調(diào)整后所得不就是0了嗎?還是不用交所得稅對吧?
老師,你好,去年申報印花稅的時候,當時實收資本那塊有金額,但是申報的時候沒有出,現(xiàn)在稅務局打電話來了,然后有滯納金了,還收到稅務局的罰款通知,這樣的情況我可以申辯嗎?
老師,23年的其他業(yè)務收入下的一筆款在24年的時候調(diào)到往來賬戶里了,財務報表里都沒有這筆收入,但在申報23年企業(yè)所得稅的時候不小心把這筆收入加進去了,導致財報收入金額和所得稅金額不一致,現(xiàn)在需要調(diào)整哪個金額
老師,工資匯算清繳時,全年多少錢是匯算清繳時不用補稅,全年超過多少需要補稅呢?
比如我11月報稅進項抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計報告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時點確認收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會好通過一點 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費,進項可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實際繳納240元,請問這筆業(yè)務怎么寫會計分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個進銷存軟件。這個是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷
那稅收金額呢?這個不允許稅前扣除,那就會調(diào)增的是嗎?
你好,稅收金額是零,不需要填寫的,你調(diào)增你得填寫賬載金額才能調(diào)增。
不好意思啊,我沒太懂,這筆款已經(jīng)交了稅局了,稅收金額那里還是只能填0嗎?
你好,允許稅前扣除嗎?
如果不允許的話,稅收金額不要填寫,不要填寫,不要填寫,很確定不要填寫。
罰款不允許稅前扣除
就填寫賬載金額就可以了,稅收金額這個是允許稅前扣除才填寫的。