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老師好,請問下企業(yè)21年交過罰款,但是21年報年度企業(yè)所得稅時沒有體現(xiàn)這筆款,現(xiàn)在要求去稅局重新調(diào)整金額,這筆款當時沒有入賬,賬載金額那欄是填0嗎,然后稅收金額那欄填罰款的金額,對嗎?

2023-09-06 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-06 09:29

你好,這個是不允許稅前扣除的是吧?如果是的話,賬載金額填寫奉的金額。

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快賬用戶8386 追問 2023-09-06 09:30

那稅收金額呢?這個不允許稅前扣除,那就會調(diào)增的是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-06 09:32

你好,稅收金額是零,不需要填寫的,你調(diào)增你得填寫賬載金額才能調(diào)增。

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快賬用戶8386 追問 2023-09-06 09:35

不好意思啊,我沒太懂,這筆款已經(jīng)交了稅局了,稅收金額那里還是只能填0嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-06 09:37

你好,允許稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-06 09:37

如果不允許的話,稅收金額不要填寫,不要填寫,不要填寫,很確定不要填寫。

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快賬用戶8386 追問 2023-09-06 09:38

罰款不允許稅前扣除

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齊紅老師 解答 2023-09-06 09:40

就填寫賬載金額就可以了,稅收金額這個是允許稅前扣除才填寫的。

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你好,這個是不允許稅前扣除的是吧?如果是的話,賬載金額填寫奉的金額。
2023-09-06
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-09-17
你好對的 是這么做的
2024-06-27
借預(yù)付 貸利潤分配未分配利潤
2022-06-16
你好 你小規(guī)模也應(yīng)該不會抵扣進項稅的。? 當時應(yīng)該是價稅合計入成本去了哦 ;??
2021-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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