你好,這個是不允許稅前扣除的是吧?如果是的話,賬載金額填寫奉的金額。
老師好,公司在2018年的時候收到15萬普票,對方開了沒交稅,然后稅務(wù)局調(diào)查,讓我們補稅,原來做的憑證是 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員,現(xiàn)在稅務(wù)局要求調(diào)整所得稅年度申報表,是填A(yù)105000中27行是與收入無關(guān)的支出的賬載金額,還是填30行的其他,賬載金額
老師好,請問下企業(yè)21年交過罰款,但是21年報年度企業(yè)所得稅時沒有體現(xiàn)這筆款,現(xiàn)在要求去稅局重新調(diào)整金額,這筆款當時沒有入賬,賬載金額那欄是填0嗎,然后稅收金額那欄填罰款的金額,對嗎?
老師,24年截止到本月沒有任何業(yè)務(wù),收入成本費用都是0,營業(yè)利潤也是0對吧,現(xiàn)在支付了一筆稅務(wù)罰款500元,計入營業(yè)外支出了,那利潤總額就是-500。 現(xiàn)在企業(yè)要注銷,做所得稅年報時這500罰款做調(diào)增后,那納稅調(diào)整后所得不就是0了嗎?還是不用交所得稅對吧?
老師,你好,去年申報印花稅的時候,當時實收資本那塊有金額,但是申報的時候沒有出,現(xiàn)在稅務(wù)局打電話來了,然后有滯納金了,還收到稅務(wù)局的罰款通知,這樣的情況我可以申辯嗎?
老師,23年的其他業(yè)務(wù)收入下的一筆款在24年的時候調(diào)到往來賬戶里了,財務(wù)報表里都沒有這筆收入,但在申報23年企業(yè)所得稅的時候不小心把這筆收入加進去了,導(dǎo)致財報收入金額和所得稅金額不一致,現(xiàn)在需要調(diào)整哪個金額
甲銷售乙產(chǎn)品,銷售價格是2萬,雙方約定,乙公司5年后以1.5萬價格回購產(chǎn)品,甲預(yù)計在回購的市場價值遠低于1.5萬元,賬務(wù)處理
老師,為什么一新員工,工資1.2萬,然后社保個稅是,不需要交稅么
債務(wù)重組,這個數(shù)據(jù)是怎么填的
老師你好對方一般納稅人給我們開的是9個點的機械租賃發(fā)票,發(fā)票名稱是建筑服務(wù)*機械租賃,可以嗎?
老師你好,這個月做錯了一筆,借:銀行 貸其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))發(fā)現(xiàn)利潤表讀不了,那下個月怎么調(diào)整?借:其他業(yè)務(wù)成本(借方負數(shù)) 貸:其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))?
請問現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開戶證也要年審嗎?
老師,請問送給客戶材料后,客戶那邊提到的返點需要付款個他們,他們開服務(wù)費,這合理嗎?為什么客戶那邊還存在返點這一說?
老師,施工單位有整理檔案的經(jīng)營范圍,那他可以開整理檔案的發(fā)票么?整理檔案需要資質(zhì)么
老師您好 現(xiàn)在計提所得稅費用和遞延所得稅費用 請問應(yīng)該怎么計算
老師,請問一下我們老板給我拿了幾個個體,是好久沒有用的讓我開票,可以開嗎
那稅收金額呢?這個不允許稅前扣除,那就會調(diào)增的是嗎?
你好,稅收金額是零,不需要填寫的,你調(diào)增你得填寫賬載金額才能調(diào)增。
不好意思啊,我沒太懂,這筆款已經(jīng)交了稅局了,稅收金額那里還是只能填0嗎?
你好,允許稅前扣除嗎?
如果不允許的話,稅收金額不要填寫,不要填寫,不要填寫,很確定不要填寫。
罰款不允許稅前扣除
就填寫賬載金額就可以了,稅收金額這個是允許稅前扣除才填寫的。