專票的嗎?專票的話需要開紅字信息表 這個(gè)發(fā)票認(rèn)證了沒有?
請(qǐng)問老師,客戶給我們產(chǎn)品質(zhì)量扣款,客戶已經(jīng)申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,要求我們公司開具紅字銷售發(fā)票,我們家應(yīng)該怎么操作?沒開過這種紅字發(fā)票
老師,上個(gè)月我們公司買了一批產(chǎn)品,普通發(fā)票上個(gè)月已經(jīng)開給客戶了,這個(gè)月客戶給我們退貨了,那上個(gè)月我開給這個(gè)客戶的普通發(fā)票是不是要紅沖,普通發(fā)票紅沖需要填寫紅字信息表嗎
請(qǐng)問老師,客戶給我們退產(chǎn)品(良品),我們需要開紅字發(fā)票給客戶,是嗎?
請(qǐng)問老師,我司銷售給客戶產(chǎn)品開具銷售發(fā)票,客戶已經(jīng)在1月份認(rèn)證并抵扣,但是出現(xiàn)了10片不良品,客戶退貨,要求我們2月開具紅字發(fā)票,這種情況我們銷售方如何開具紅字發(fā)票?
請(qǐng)問老師,客戶給我們退產(chǎn)品,讓我們開紅字發(fā)票,發(fā)票我們認(rèn)證了,是哪方開紅字信息表?
我們公司提供人員為對(duì)方公司的原材料和成品貨物進(jìn)行保管,收取代保管服務(wù)費(fèi),但是我們主營(yíng)業(yè)務(wù)是來料加工,那代保管服務(wù)費(fèi)我們應(yīng)該按什么稅目申報(bào)印花稅
公司資產(chǎn)快到5000萬了,怎么預(yù)防資產(chǎn)超5000萬?
用現(xiàn)金支票付款員工備用金,如何做賬
公司規(guī)模是小型S和小微企業(yè),有什么不同?
老師,查賬征收的個(gè)體戶季報(bào)是按什么標(biāo)準(zhǔn)繳稅?
金蝶K3,今年7-8月份沒有憑證怎么結(jié)轉(zhuǎn)到9月,現(xiàn)在看到進(jìn)去是7月份
巨量引擎平臺(tái)的對(duì)公驗(yàn)證打款,不會(huì)退回,每筆幾毛錢,公司收到怎么做分錄?
老師,消防編程crt接入費(fèi)用要開什么稅收分類編碼?
股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)個(gè)稅怎么申報(bào)?
老師你好,單位繳納的社保,會(huì)計(jì)分錄需要通過應(yīng)付職工薪酬過度嗎?
如果認(rèn)證了,買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票 沒有認(rèn)證,都是銷售方來開就行
老師,您說的對(duì),但是客戶是這樣操作的,我司每個(gè)月給客戶發(fā)產(chǎn)品,客戶產(chǎn)線用不了的產(chǎn)品,就會(huì)退給我司,并且給我司開具銷售產(chǎn)品發(fā)票(相當(dāng)于把我司銷售給他的產(chǎn)品,又銷售給我司),我們只能做采購(gòu)產(chǎn)品入賬,客戶這樣操作對(duì)嗎?
對(duì)的,這種有風(fēng)險(xiǎn),他實(shí)際并沒有銷售給你們。
剛才打錯(cuò)了,不對(duì)的。
好的,郭老師,那如果客戶給我們退產(chǎn)品,還是給我們開銷售產(chǎn)品的發(fā)票,我們只能按照采購(gòu)產(chǎn)品入賬,是嗎?
不是的,按照我上面寫的第一種,你開紅字信息表,開紅字發(fā)票,你紅沖收入。
老師,現(xiàn)在是這樣,客戶給我們開了退產(chǎn)品的銷售發(fā)票后,我們才知道有退貨,客戶將退貨以開銷售產(chǎn)品發(fā)票的形式給我們,我們?cè)賹⑼素涢_具紅字發(fā)票,那這個(gè)賬怎么入呢?
你好,對(duì)方看銷售借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行放款。
已經(jīng)這樣了,你還能改變嗎?改變不了的話,你就按照這個(gè)來吧,但是你問我正規(guī)不正規(guī),肯定不正規(guī)呀。
嗯是的,郭老師,改變不了客戶這種操作模式,確實(shí)不正規(guī),只能按照采購(gòu)產(chǎn)品入了哈
是的是的,是這么做,是這么理解的。
如果客戶按照我們銷售產(chǎn)品的價(jià)格,給我們開具銷售發(fā)票,比如退的產(chǎn)品 2000元,稅金260元,我們開紅字發(fā)票和客戶開銷售發(fā)票,稅金是一樣的260元哈,我們也沒有多繳納稅金哈
你好,你增加了收入,無形中增加了收入呀。
實(shí)際這筆錢并不應(yīng)該算收入,你算進(jìn)去了。
是的,郭老師,實(shí)際退回的產(chǎn)品沒有產(chǎn)生收入,這樣不開紅字發(fā)票,多增加了收入,多產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅金260元,但是客戶以我們的售價(jià)開銷售發(fā)票給我們產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅金260元,這樣一抵,我們沒有多繳納增值稅哈
你好,你銷售給a公司200,你給他開發(fā)票增加收入 對(duì)方又給你開了200,你增加了200的收入不變啊 然后又增加了200的庫(kù)存。
比如你銷售給a公司200,你銷售給B公司是1000,你這個(gè)月是一千二的收入,但是后期退回了200,你應(yīng)該是1000的收入,但是你的收入還是1200,這不就是無形中增加了200的收入?
嗯,老師,您說的我明白,是增加了收入,那對(duì)增值稅沒有影響是嗎?
你好,有影響的,你收入多,你的稅負(fù)不就得高?
嗯,是收入多增加了,那客戶給我們開銷售產(chǎn)品的發(fā)票,我們可以抵扣,比如我們開給客戶銷售2000元產(chǎn)品,銷項(xiàng)稅金260,客戶又開給我們進(jìn)項(xiàng)2000元,進(jìn)項(xiàng)稅金260元,260-260=0,沒有多繳納增值稅,是嗎?
你好,對(duì)的,是的,沒有多交,但是你收入高,你的繳納的增值稅是不是應(yīng)該高,他不是有一個(gè)稅負(fù)嗎?繳納的增值稅除以不含稅的銷售額。
嗯是,雖然沒有多繳納稅金,但是影響稅負(fù)哈
對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的。