專票的嗎?專票的話需要開紅字信息表 這個發(fā)票認(rèn)證了沒有?
老師,前面的會計23年第四季度的財報,和23年的財務(wù)報年報表凈利潤金額不一樣,這樣正常嗎?導(dǎo)致現(xiàn)在我做24年的年報上年金額,系統(tǒng)默認(rèn)的是23年年報里面的本年累計金額,這個需要修改嗎?
請問老師 23月的主營業(yè)務(wù)成本科目借貸方向反了 我在5月份賬里面怎么做調(diào)整
老師,公司購買一次性茶具、水果待客使用,計入什么會計科目
之前買過課,想再聽聽,換了手機,找不到入口了
個人去稅局代開的發(fā)票,紅沖的話還是得他本人去紅沖嗎
幼兒園伙食費需不需要申報收入
請問公司在銀行購買的線上黃金收益需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)都是什么
老師,財務(wù)公司出的銀行承兌是什么意思,一般不都是銀行出的嗎
#提問#老師,集團房產(chǎn)租給子公司,子公司在轉(zhuǎn)租給其他企業(yè),對子公司來說這個價格怎么確定,是平價還是溢價轉(zhuǎn)
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如果認(rèn)證了,買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票 沒有認(rèn)證,都是銷售方來開就行
老師,您說的對,但是客戶是這樣操作的,我司每個月給客戶發(fā)產(chǎn)品,客戶產(chǎn)線用不了的產(chǎn)品,就會退給我司,并且給我司開具銷售產(chǎn)品發(fā)票(相當(dāng)于把我司銷售給他的產(chǎn)品,又銷售給我司),我們只能做采購產(chǎn)品入賬,客戶這樣操作對嗎?
對的,這種有風(fēng)險,他實際并沒有銷售給你們。
剛才打錯了,不對的。
好的,郭老師,那如果客戶給我們退產(chǎn)品,還是給我們開銷售產(chǎn)品的發(fā)票,我們只能按照采購產(chǎn)品入賬,是嗎?
不是的,按照我上面寫的第一種,你開紅字信息表,開紅字發(fā)票,你紅沖收入。
老師,現(xiàn)在是這樣,客戶給我們開了退產(chǎn)品的銷售發(fā)票后,我們才知道有退貨,客戶將退貨以開銷售產(chǎn)品發(fā)票的形式給我們,我們再將退貨開具紅字發(fā)票,那這個賬怎么入呢?
你好,對方看銷售借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行放款。
已經(jīng)這樣了,你還能改變嗎?改變不了的話,你就按照這個來吧,但是你問我正規(guī)不正規(guī),肯定不正規(guī)呀。
嗯是的,郭老師,改變不了客戶這種操作模式,確實不正規(guī),只能按照采購產(chǎn)品入了哈
是的是的,是這么做,是這么理解的。
如果客戶按照我們銷售產(chǎn)品的價格,給我們開具銷售發(fā)票,比如退的產(chǎn)品 2000元,稅金260元,我們開紅字發(fā)票和客戶開銷售發(fā)票,稅金是一樣的260元哈,我們也沒有多繳納稅金哈
你好,你增加了收入,無形中增加了收入呀。
實際這筆錢并不應(yīng)該算收入,你算進去了。
是的,郭老師,實際退回的產(chǎn)品沒有產(chǎn)生收入,這樣不開紅字發(fā)票,多增加了收入,多產(chǎn)生了銷項稅金260元,但是客戶以我們的售價開銷售發(fā)票給我們產(chǎn)生進項稅金260元,這樣一抵,我們沒有多繳納增值稅哈
你好,你銷售給a公司200,你給他開發(fā)票增加收入 對方又給你開了200,你增加了200的收入不變啊 然后又增加了200的庫存。
比如你銷售給a公司200,你銷售給B公司是1000,你這個月是一千二的收入,但是后期退回了200,你應(yīng)該是1000的收入,但是你的收入還是1200,這不就是無形中增加了200的收入?
嗯,老師,您說的我明白,是增加了收入,那對增值稅沒有影響是嗎?
你好,有影響的,你收入多,你的稅負(fù)不就得高?
嗯,是收入多增加了,那客戶給我們開銷售產(chǎn)品的發(fā)票,我們可以抵扣,比如我們開給客戶銷售2000元產(chǎn)品,銷項稅金260,客戶又開給我們進項2000元,進項稅金260元,260-260=0,沒有多繳納增值稅,是嗎?
你好,對的,是的,沒有多交,但是你收入高,你的繳納的增值稅是不是應(yīng)該高,他不是有一個稅負(fù)嗎?繳納的增值稅除以不含稅的銷售額。
嗯是,雖然沒有多繳納稅金,但是影響稅負(fù)哈
對的,是的,是這么做,是這么理解的。