您好,同學,很高興回答您的問題
有個問題我一直沒搞清楚,我們企業(yè)貸款買了個廠房,廠房交付后我就直接把它入到在建工程的,關于裝修期間的那些費用,除了水電、物業(yè)費和借款利息我入到開辦費了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在學堂會計問提問老師說我應該入到長期待攤費用,我記得學堂子木老師說過小企業(yè)能不用長期待攤就不用,我不知道我這么處理可對,另外它是不是會影響房產(chǎn)稅呀?我入到在建工程了后期會增加固定資產(chǎn)原值,這樣以后是不是會多交房產(chǎn)稅?
老師 你好 我想問問 我們公司是物流公司 現(xiàn)在公司要自己建一個加油站 目前還在修建期間還沒開始使用 那在使用前產(chǎn)生的一起費用 比如場地費 設計費 各種安裝費 這些費用我要怎么做賬呢 可以直接做進費用嗎 還是說做在建工程 最后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)? 可以教我一下怎么做分錄嗎老師
老師,想問一下我們有個房間,以前是做雜物房的,現(xiàn)在重新裝修為一個小型種子博物館,裝修費用在八萬多,這個得入什么科目。我們是新政府會計制度
老師,想問一下我們有個房間,以前是做雜物房的,現(xiàn)在重新裝修為一個小型種子博物館,裝修費用在八萬多,這個得入什么科目。我們是新政府會計制度
老師,想問一下,我們是幼兒園,政府會計制度 一、我們的大門進行改造,把之前的大門和小門拆了重新設計一個安裝,這個設計+采購安裝合同款為5萬元,分兩次轉(zhuǎn)賬,第一次轉(zhuǎn)60%是記到在建工程嗎?第二次完工后付尾款是把尾款記入在建工程,然后再把在建工程轉(zhuǎn)到長期待攤費用嗎
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
老師,進項稅額電子稅務局里是有58000元的,但我賬上的進項稅額才56000元,有2000元的差額找不出來哪里出錯了,老師可有經(jīng)驗建議?
您好,同學,請稍等下,我來看下
好的,老師
把勾選里的明細導出來,看哪張發(fā)票沒有入賬,摘要里有寫發(fā)票號么,我們每張發(fā)票號都寫的,好找
找了,找到六月份去了都還沒找到
我們憑證多都放箱子里,找個憑證要費好大力氣,一般我們自己不看,審計公司會抽抽
公司8月份實際繳納的社保是6106.9元,在個稅申報時只報兩個人的社保可以嗎? 還有公司的工資表上體現(xiàn)的在職人數(shù)只有兩個人購買了社保,但公司實際代個人繳納的社保費就有19000多,掛在其他應收款科目,這樣的賬務處理對嗎
其他的是掛靠的么