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@郭老師回答,其他老師不要接,謝謝合作, 1.公司一般納稅人出讓一塊去2010年取得的土地,當時出讓金171萬,現(xiàn)在評估96萬,需要繳納哪些稅?開票稅率是5%嗎? 2.個體工商戶已停止營業(yè),準備以后另找地點(在同一城市)開店經(jīng)營,想暫時不作注銷營業(yè)執(zhí)照處理,想后續(xù)再用。稅務(wù)方面注意事項有哪些?

2023-09-05 18:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-05 19:41

您好,同學(xué),很高興回答您的問題

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快賬用戶3714 追問 2023-09-06 12:59

子母公司名稱可以取一樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-06 12:59

您好,可以的,沒有對名字有要求

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快賬用戶3714 追問 2023-09-06 13:02

請用生活中的案例(或講個故事)解釋 ①“基價(保底價)并實行超基價雙方分成方式”和②“包銷方式”的具體經(jīng)濟活動過程,現(xiàn)實生活中這兩項業(yè)務(wù)是怎么操作的?

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齊紅老師 解答 2023-09-06 13:03

您好,同學(xué),很高興回答您的問題

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快賬用戶3714 追問 2023-09-06 13:03

取得以前年度暫估的發(fā)票,要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-09-06 13:03

您好,同學(xué),是多少金額的呢

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快賬用戶3714 追問 2023-09-06 13:03

20萬,這個跟金額有關(guān)么老師

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齊紅老師 解答 2023-09-06 13:03

你好,之前是借管理費用 貸其他應(yīng)付款做的嗎?如果是的話, 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款。之前納稅調(diào)增了沒有? 如果是小企業(yè)會計準則把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配未分配利潤

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快賬用戶3714 追問 2023-09-06 13:04

老師,我是暫估入庫,然后入的成本

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齊紅老師 解答 2023-09-06 13:04

借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品

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快賬用戶3714 追問 2023-09-06 13:04

可以的,當時匯算清繳的時候納稅調(diào)增了嗎?如果是的話,你在明年的時候納稅調(diào)節(jié)。

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快賬用戶3714 追問 2023-09-06 13:04

老師,我一直沒紅沖,匯算清繳期過了,可以充以前年度的利潤么

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齊紅老師 解答 2023-09-06 13:04

可以的,當時匯算清繳的時候納稅調(diào)增了嗎?如果是的話,你在明年的時候納稅調(diào)節(jié)。

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快賬用戶3714 追問 2023-09-06 13:05

當時匯算清繳,沒調(diào)增

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齊紅老師 解答 2023-09-06 13:05

那你匯算別調(diào)整了 只需要做上面的賬務(wù)處理就可以了

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快賬用戶3714 追問 2023-09-06 13:06

法人提取備用,期初他有一元是股東私人轉(zhuǎn)的,最后的期末余額我要加上他私人收入的這一元嗎?共提取9萬備用金

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齊紅老師 解答 2023-09-06 13:06

當時欠他的錢是其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。

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快賬用戶3714 追問 2023-09-06 13:07

我不是說科目,我的意思是我最后算法人最后該歸還的金額,不用加上期初別人轉(zhuǎn)給他的錢哈

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齊紅老師 解答 2023-09-06 13:07

他個人收款的那個業(yè)務(wù)是你單位的嗎?是你單位的需要加上。

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相關(guān)問題討論
您好,同學(xué),很高興回答您的問題
2023-09-05
您好,同學(xué),請稍等下
2023-09-05
1.關(guān)于預(yù)付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因為購買資產(chǎn)和裝修款項未開發(fā)票而導(dǎo)致預(yù)付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的科目,并在匯算清繳時進行調(diào)增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細說明未開發(fā)票的原因、時間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計準則和稅收法規(guī)的要求。 關(guān)于是否有相關(guān)的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務(wù)總局或相關(guān)政府部門發(fā)布的相關(guān)文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關(guān)于應(yīng)付賬款科目中已停止合作供應(yīng)商款項的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應(yīng)商停止合作,但應(yīng)付賬款科目中仍存在欠對方款項的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計準則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
1借管理費用3100 庫存現(xiàn)金700 貸其他應(yīng)收款3800
2022-07-07
你好 1 借,管理費用3800 借,庫存現(xiàn)金700 貸,其他應(yīng)收款4500 2 借,無形資產(chǎn)150000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進19500 貸,實收資本169500 3 借,其他貨幣資金10000 貸,銀行存款10000 4 借,應(yīng)收賬款33900 貸,主營業(yè)務(wù)收入30000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷3900 5 借,管理費用5000 貸,應(yīng)付職工薪酬5000 借,應(yīng)付職工薪酬5000 貸,庫存商品5000 6 借,原材料39840 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進8160 貸,應(yīng)收票據(jù) 7 借,待處理財產(chǎn)損溢500 貸,庫存現(xiàn)金500 借,其他應(yīng)收款300 借,管理費用200 貸,待處理財產(chǎn)損益500 8 借,預(yù)付賬款100000 貸,銀行存款100000
2020-07-09
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