第一個對的。 第二個:增值稅主表里面是主營業(yè)務收入加上其他業(yè)務收入。
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務處理我做的是,借:主營業(yè)務收入(外銷),貸:主營業(yè)務收入(內(nèi)銷),增值稅應交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報表應該怎么填寫?
你好,老師! 增值稅稅負率計算公式=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負率”=當期的“應納稅額”÷當期的“應稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負率=(銷項-進項)/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務收入及其他業(yè)務收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價值變動收益等! 這樣理解對嗎?
請問老師,2020年預收賬款的時候已經(jīng)開了發(fā)票,并繳納了銷項稅。那么在2021年分期確認收入的時候就沒有銷項稅了對吧?增值稅確認的銷售收入并不等于賬面的主營業(yè)務收入對吧?
就是小規(guī)模納稅人第一季度未開票收入 13000元; 納稅申報報表: 小微企業(yè)免稅銷售額--13000千/1.01=12871.29 本期免稅額是(13000*3%=390)還是(12871.29*3%=386.14)? 入賬做的主營業(yè)務收入(13000/1.01=12871.29)、那么增值稅免稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的是12871.29*1%=128.71,這樣對嗎
老師好,我收到的個稅手續(xù)費返還款。不含稅金額我計入營業(yè)外收入,稅額計入銷項稅額。申報增值稅時,稅額和銷售額計入主表6%稅率,未開具發(fā)票那??墒俏依麧櫛砩系氖杖雽嶋H是不含這個手續(xù)費的,這樣不就變成了增值稅報表上的銷售額和利潤表上的收入不一致了嘛?
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關理論基礎
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細表,能說下每列之間關系嗎
做一個項目投資測算,請問要計算5年的內(nèi)部收益率要怎么算
營業(yè)外收入很少有需要繳納增值稅的。
比如開具機動車發(fā)票后另外收客戶的服務費這個服務費沒開發(fā)票直接在增值稅銷售表的未開票中銷售額填寫對吧?那么這未開票金額收入應該計入哪個科目
借銀行存款 貸屬于業(yè)務收入、 應交稅費、 增值稅服務費的,在附表1、6%
然后企業(yè)所得稅的在營業(yè)收入里面。
好的那就對的,謝謝
不用客氣,工作愉快。