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小規(guī)模納稅人收到贊助費計入營業(yè)外收入,做分錄的時候需要貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?還是全額計入營業(yè)外收入

2023-09-05 13:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-05 13:25

您好,這個全額作為營業(yè)外收入的

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快賬用戶8503 追問 2023-09-05 13:27

老師我們給對方開了票

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齊紅老師 解答 2023-09-05 13:29

嗯,那樣也是計入的

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快賬用戶8503 追問 2023-09-05 13:35

是要價稅分離還是全額計入營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2023-09-05 13:37

這個是全額計入的這個

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快賬用戶8503 追問 2023-09-05 13:45

那我們給對方開了普票這樣在稅務(wù)系統(tǒng)里增值稅金額不就對不上了嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-05 13:49

對,那樣是會對不上,但是不影響的

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您好,這個全額作為營業(yè)外收入的
2023-09-05
你好,借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入-政府補助
2020-08-25
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-01-19
你好,免征增值稅是這么做賬的
2025-01-07
是的,就是你說的那樣做
2023-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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